你好,軟著代辦費 借:無形資產,貸:銀行存款
老師,有一個問題,我們公司想做研發費用加計扣除,可是稅務登記選擇的是 企業會計制度,利潤表 管理費用 項下 沒有研發費用,這怎么辦?會計給我的報表又有 研發費用?那么我將 研發費用 歸入管理費用 項下,進行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計扣除吧?
老師你好,我們公司在申請高新的時候,中介說我們知識產權太少,就做了幾個軟著,算到研發項目里了。記為RD01、RD02這類的。但是我們平常賬上并沒有軟著相關的研發費用支出。請問1.要把軟著列為到研發項目里面嗎? 2.軟著方面沒有研發費用支出,那應該怎么賬務處理?
老師,23年度有一個軟著代辦費,可以做研發費用吧,但是他23年立項的項目沒關,我怎么記這筆研發支出呀
老師,這幾天接了一家賬回來,是做藥酒的,自產自銷的,聽說還在申請高新,我看賬上他們做了有研發費用,但匯算清繳并沒有加計扣除,并沒有選擇研發費用那張表,我翻開他們的憑證看到根本沒啥依據,他們的記賬憑證上也沒有附相關的原始憑證,我看到他們21-23年都有做審計,另外他們也沒有在科技部門做研發立項備案,請問他們這個就賬上隨便做點研發費上去實際上也沒啥專項的研發投入的,應該也不能給他們加計扣除吧?
有沒有老師可以詳細講講,就是我們公司還沒有具體的立項項目目,但是現在開始要做研發費用,有研發室也有買了研發設備,賬套里要設置研發支出 具體是要怎么設置?要設置哪些科目?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
這么記就可以不用添加輔助項目,然后還可以最為研發支出了是嘛
你好,軟著代辦費,直接計入無形資產核算就是了,不需要通過? 研發支出? 科目核算啊