同學你好,前邊幾個月完全沒收入嗎,在其他公司
個稅年終匯算清繳的時候,納稅額是年總收入(包括正常工資薪金+勞務(wù)所得)-60000-社保-公積金-幾個專項扣除及附加專項扣除, 如果勞務(wù)工這一年沒有公司雇傭,個稅每月預(yù)繳的時候都是按勞務(wù)所得算的,沒有專項扣除這一說,那匯算清繳的時候,幾項專項扣除還可以扣嗎
個稅匯算清繳年收入低于12萬,是什么意思,是說年收入扣除6萬和專項扣附加除后的低于12萬嗎,還是收入比如11萬不需要填專項附加扣除,不需要匯算清繳,
老師,個稅的專項附加扣除是不是只要在2023年的匯算清繳之前填好,都可以累計扣除,比如這個人是2023年1月份入職,但是到了2024年匯算2023年個稅之前填了專項附加扣除,那這個附加扣除累計數(shù)是不是從2023.1月開始累計的呢
老師好,請問一下,一個人在企業(yè)上班,企業(yè)做了一次個稅匯算清繳,這個人在別處有筆勞務(wù)報酬,自己做個人所得稅匯算清繳的時候,基本的6萬企業(yè)做匯算清繳的時候已經(jīng)扣除,不能再扣除,專項扣除和專項附加扣除自己做的時候還能扣除嗎?
老師,有些員工 2023 年填寫專項附加在 12 月份之前是按年度退稅扣除的,之前先交稅,這個月修改的是以扣繳義務(wù)人來申報扣除專項附加,明年匯算清繳退稅的時候能把之前交的稅退回來嗎
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
對,6月份開始入職的
我現(xiàn)在增加23年的專項附加扣除可以扣除在23年嗎,匯算清繳的時候
是的可以扣除的,清繳是一年的
現(xiàn)在增加的也可以扣除嗎
可以的,很多人不愿意公司知道自己專項的情況,都是留在匯算清繳的時候添加去扣除退稅的