你好!可以一次稅前扣除了
老師 我想問下 19年11月份購入固定資產6987.61 12月份可以一次性計提折舊嗎
老師,折舊年限沒有變,固定資產折舊之前年份按照年折舊,每年4月份計提1次、23年可以按照月計提嗎
老師你好,我22年12月份購入的車輛,22年發(fā)票,22年未入帳,可否直接入23年固定資產,23年開始提取折舊,不一次性抵扣所得稅
老師好,我們12月購買的固定資產,1月才能計提折舊,那我23年是不是就不能一次性折舊了
2023年12月購入的固定資產可以在2023年12月份一次性折舊嗎
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業(yè)外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現(xiàn)在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業(yè)務招待費里其中1萬是沒有發(fā)票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發(fā)票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業(yè)注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統(tǒng)也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統(tǒng)要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
能在23年一次性扣除嗎,
還是只能在24年才能一次性提折舊
你好好!可以在23年一次扣除的
老師 但是折舊不是購入的次月才才是計提嗎,那23年我也可以一次性計提折舊嗎
你好!你一次做費用,不是做折舊
那如果加速折舊是不是就只能在24年才可以
你好!是的。就是這樣了
老師,那就是23年12月購入的固定資產,直接計入成本費用,就可以在23年抵扣。 如果計入固定資產,只能在購入的次月加速折舊也就是在24年加速折舊享受企業(yè)所得稅扣除
你好!是的,可以這樣理解
購買的如果是汽車,也是適用這個一次性計入成本費用吧
你好!可以的,可以一次計入
老師 購買的如果是汽車,也是適用這個一次性計入成本費用吧
你好!是的,也是一樣的了
好的 謝謝老師,老師辛苦了
你好,不用客氣的了。