您好,原值填含車購(gòu)稅的數(shù)
車輛購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn),車輛和車輛購(gòu)置稅費(fèi)用是7月和8月先后發(fā)生的,8月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊可以同時(shí)計(jì)提車輛購(gòu)置稅和車輛折舊嗎?還是先計(jì)提車輛折舊,車輛購(gòu)置稅折舊9月份才能計(jì)提?
購(gòu)買車輛,支付的車輛購(gòu)置稅,加裝的一些設(shè)施和設(shè)備。 這些是合計(jì)計(jì)入車輛的固定資產(chǎn)原值,計(jì)提折舊? 還是只是購(gòu)買車輛的價(jià)格,計(jì)入固定資產(chǎn)
你好..購(gòu)入車輛現(xiàn)在不是要記固定資產(chǎn)系統(tǒng)..自動(dòng)計(jì)提折舊..那我輸入的時(shí)候是輸入車的不含稅價(jià)還是不含稅價(jià)加上車輛購(gòu)置稅的一共的金額..現(xiàn)在上牌費(fèi)還沒拿過來(lái)..那我這個(gè)原值是先輸入不含稅價(jià)?車輛購(gòu)置稅..那后期計(jì)提的就會(huì)少一部分
老師您好,請(qǐng)問:我錄入固定資產(chǎn)原值的時(shí)候,是否可以不加入車輛購(gòu)置稅,因?yàn)槿绻塑囕v購(gòu)置稅,貸方的其他應(yīng)付款-老板會(huì)繼續(xù)增大。。我看前前任會(huì)計(jì),做固定資產(chǎn)入賬的原值就是不含稅價(jià),然后計(jì)提的折舊、再前任會(huì)計(jì)入賬的固定資產(chǎn)是價(jià)稅合計(jì)金額。。。,請(qǐng)問老師,我到底該按那個(gè)金額入賬固定資產(chǎn)?蟹蟹
老師好,買車輛交的購(gòu)置稅記入固定資產(chǎn)---購(gòu)置稅,它是不是也要計(jì)提折舊,是一性次提了,還是記入固定資產(chǎn)---某個(gè)車號(hào)(原值+購(gòu)置稅)到下個(gè)月跟著這輛車計(jì)提折舊
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場(chǎng),用瀝青地面,算固資不
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)上面的本期五險(xiǎn)實(shí)際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?發(fā)工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產(chǎn)公司加入水產(chǎn)協(xié)會(huì),交了五萬(wàn)塊入會(huì)費(fèi),只能開收據(jù)。請(qǐng)問入賬什么科目好?然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否要做無(wú)票費(fèi)用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護(hù)建設(shè)稅:12.69元 企業(yè)所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計(jì):678.42元,在上期需要計(jì)提的話分錄怎么寫
老師你好請(qǐng)問這筆分錄繳納所得稅應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅期末余額是760000,然后銀行實(shí)際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個(gè)怎么理解
公司收到一張裝修費(fèi)發(fā)票,但是建筑類發(fā)票不都是有項(xiàng)目名稱的嘛,地址和公司注冊(cè)地址不是同一個(gè)城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費(fèi)用,這個(gè)可以入裝修費(fèi)用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當(dāng)月發(fā)生了一些吊裝費(fèi),對(duì)方發(fā)來(lái)了結(jié)算單,但是沒開發(fā)票,我司也沒付款這個(gè)時(shí)候,外賬(權(quán)責(zé)發(fā)生制)和內(nèi)賬(收付實(shí)現(xiàn)制)是如何做賬的
有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表 有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表
老師,公司在2023年4月開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務(wù)局想開具紅字發(fā)票,可能因?yàn)槭羌堎|(zhì)票又搜索不出來(lái),怎么開紅票呢?(在全量統(tǒng)計(jì)那里是查到有這張票的。)