你好!可以按開票收入占合同總額比例結轉成本,
老師好!我剛涉足建筑業,現在一家勞務公司,現有個項目是建筑勞務分包,我們自己發民工工資。1、現在我使用的科目是新準則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發出去的工資難道也要按百分比來計入主營業務成本?4、我現在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應付職工薪酬,發放 借應付職工薪酬 貸:現金(銀行存款),直接結轉借主營業務成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
老師您好!我們是建筑施工企業,因為公司沒有專門的經營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當期發生的施工成本全部結轉到主營業務成本里邊去?就是說每期期末結轉施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現賬面虧損,這樣做稅務局會不會答應?謝謝!
老師們,我們是建筑裝飾企業,今年3月成立,小規模,今年9月承包了200萬的小項目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現在我核算是按照建筑工程行業的特殊性按完工進度百分比法確認收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現在計劃是給甲方開票,我們依據的是實際發生成本與預計總成本推算出完工進度,進而給甲方開發票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個季度,那么我這樣會不會與我結算完工百分比那種收入確認方法沖突?
請問,建筑施工企業的,當月開出部分發票,未完工的項目,怎么結轉成本 當月開發票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環保磚提供給甲方(房地產公司的)。還有我們加工環保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結算的科目呢?開發票出去時,借:應收賬款,貸:工程結算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結轉成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現在結轉成本怎么做呢,可以先按已經支出的實際材料人工先結轉成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結轉成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導下
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
問題是目前預算總成本還沒出來,按什么結轉成本呢?可以按賬上實際已經支出的材料人工先算嗎?
你好!這樣的話可以按實際已發生金額計算,后期出來成本在調整
但是實際支出的成本可能不止是目前已開票的成本,如果按實際支出的做成本的話這個分錄怎么寫?
您好,個人建議先按有發票的計算,
目前開票只開了三百萬,我的意思是賬上實際支出的成本可能不止300萬豐,但是我們目前沒有總成本的預算,這個怎么接轉呢
你好!所以說暫時按實際取得發票的結轉成本
老師,分錄可以教寫一下嗎?
你好!你們現在用的什么科目?在建工程嗎?
看下圖片
你好!結轉成本: 借:主營業務成本 貸:合同履約成本