你好,不開發(fā)票合算,不過會有被追繳納房產(chǎn)稅的風(fēng)險
老師,我咨詢一下,我們是建筑勞務(wù)公司,公司幫別人掛靠開票然后開專票收5.86%的稅點(diǎn),但是我們開出去的發(fā)票稅點(diǎn)是1%,工程結(jié)算下來有50000元,5.86%是我們向客戶收的稅點(diǎn)。開票稅點(diǎn)是1%,那我們的開票金額寫好多呢?50000?5.86+50000=等于含稅金額,還是50000?1%+50000。開票含稅金額應(yīng)該寫哪個呢?
我們房租每年38萬,房東不給我們開票,說的開票的話要加上稅點(diǎn)。然后老板就沒讓對方開票。我覺得就算加上稅點(diǎn),但是我們也省所得稅呀。另外就是我們城鎮(zhèn)土地使用稅核的面積比實(shí)際租賃的小 (如果房東給我們開租金發(fā)票開普票是幾個點(diǎn)。專票是幾個點(diǎn))
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個點(diǎn),你幫我測算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個點(diǎn),你幫我測算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個點(diǎn),你幫我測算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計(jì)會計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補(bǔ)個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
老師,如何算出來不開發(fā)票合算的的,你可以把計(jì)算分析寫我看看嗎?
好的,你好,稍等發(fā)給你
發(fā)票票面5個點(diǎn) 開票影響:53445-增值稅及附加254500/1.05*0.05*112%-所得稅影響254500/1.05*0.05=27752.61 不開影響:254500*5%=12725 開票交的稅多
老師開票的情況下我看懂了,就是不開票的情況下多交的企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該254500/1.05*0.05=12119,不開票的情況下要不要考慮多交了254500/1.05*0.05=12119的增值稅呀
你好,如果是專票,增值稅可以抵扣,可以不考慮,如果是普票,不減掉增值稅,開票交的更多了
老師我們開的發(fā)票是5個點(diǎn)專票,如果在不開票的情況下,是不是會產(chǎn)生多繳納254500/1.05*0.05=12119的企業(yè)所得稅和254500/1.05*0.05=12119的增值稅,不開票的情況下合計(jì)多產(chǎn)生12119*2=24238的稅金
你好,不開票,按照254500全額納稅調(diào)增,不涉及增值稅 只是付款金額為基數(shù)的*5%的企業(yè)所得稅
我覺得這樣算下來差不多,花了稅金開票,上面你算下來虧了27752,不開票的話我上面算下來虧了24238,老師看一下對嗎?
不開的的話,只會虧254500*5%=12725 增值稅你會替房東交么
老師我的思路還沒有順過來,譬如說我本該要交10萬的增值稅的,沒有發(fā)票就交10要,有沒有那張房租發(fā)票就省了票面上的增值稅,唉呀,就是想不通呢
你好,比如采購貨物,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照金額入賬,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 無發(fā)票,按照全額入賬,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,匯算轉(zhuǎn)出全額繳納增值稅
發(fā)票票面5個點(diǎn) 開票影響:53445-增值稅及附加254500/1.05*0.05*112%-所得稅影響254500/1.05*0.05=27752.61 不開影響:254500*5%=12725 開票交的稅多 那老師就是按照你這個算法思路來對吧,完全沒問題了
你好,是的,不過后續(xù)有被追房產(chǎn)稅的風(fēng)險,一般不會追,有的縣城區(qū)域可能性會大些
老師還有兩點(diǎn)疑問,如果這個不開發(fā)票,這個房租254500還是要給房東的,這個錢就無法對公付了,只能老板私下拿出來,那這個要不要把20%的個稅考慮進(jìn)去呢,還有一個就是我已經(jīng)付了254500,稅金254500*0.21=53445,為啥開票還是只能開254500,照理開票要直接來給我254500*1.21=307945
你好,稅金都是需要房東承擔(dān)的,只是會轉(zhuǎn)給公司承擔(dān),稅票上的名字也是房東的
我的意思是照理發(fā)票給我開307945,為啥只肯開票254500,那個稅金不肯開進(jìn)去的,然后不開票這個254500的這個錢的想要從賬上拿出來要不要考慮20%的個稅
你好,不考慮個稅的,不是偶然所得,也不是分紅。只是做費(fèi)用調(diào)整
如果按照30萬開票,稅金額會提高,提高開票的額度稅費(fèi)也會增加公司負(fù)擔(dān)
老師那房東這種不含稅254500,另外給稅金53445,開票就開254500這種算法是對的嗎?
你好,是對的,發(fā)票254500是開的承租方的名稱? ?稅金的完稅憑證是房東的名字