您好,一般企業(yè)要選以下表格 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) A105000納稅調(diào)整項目明細表 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表 A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表 申報年度企業(yè)所得稅匯算清繳的步驟如下: 1.登錄電子稅務局。首先,需要登錄到電子稅務局網(wǎng)站。 2.選擇申報類型。在電子稅務局中,選擇“我要辦稅”頁面,然后選擇“稅費申報及繳納”。 3.填寫申報表。選擇“企業(yè)所得稅申報”,點擊“居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅年度申報”。 4.填寫企業(yè)基礎(chǔ)信息。打開年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表的填寫頁面,填寫企業(yè)的基礎(chǔ)信息,如企業(yè)名稱、納稅人識別號等。 5.填寫報表列表。填寫報表列表中的所有申報表,包括財務報表(三表一注,一注可以不報)。 6.提交申報。確認所有信息無誤后,點擊“申報”按鈕提交申報。 7.確認申報結(jié)果。提交申報后,可以在全國稅務網(wǎng)上系統(tǒng)中查詢申報結(jié)果,進行查看。 8.繳納稅款。確認申報結(jié)果后,根據(jù)當期應繳稅款同步完成繳納。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
工商年報怎么操作呢?
您好, 工商年報網(wǎng)上申報流程: 1,首先進入當?shù)氐墓ど叹志W(wǎng)站,點擊年度報告和公示信息填報。 2,進入登錄界面,輸入用戶名、密碼、驗證碼,點擊登錄。 3,進入年度報告主界面,點擊年報報告填寫。頁面彈出提示框,選擇2018年度報告,點擊確定。 4,進入年度報告填寫主界面,依次填寫以下九項內(nèi)容。如果企業(yè)沒有發(fā)生項目中的內(nèi)容,填寫0即可。 5,每項內(nèi)容填寫完畢之后,點擊保存確定。 6,所有的年度報告填寫完成之后,點擊頁面最下方的提交并公示。頁面彈出提交公示成功,點擊確定。 7,提交公示成功之后,頁面自動跳轉(zhuǎn)到年報主界面,就可以看到公示的日期了,等待審核通過就可以了。