同學(xué),你好 就是一個(gè)月5000
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表 “投資者減除費(fèi)用”這欄具體指什么?每月的5000加費(fèi)用?
這個(gè)投資者減除的費(fèi)用第8行怎么填寫(xiě)?這個(gè)是個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得填寫(xiě)的,個(gè)體戶查賬征收
這個(gè)是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表,想問(wèn)收入是31523.77元的情況下,這個(gè)表里的數(shù)據(jù)是填對(duì)了嗎,哪里需要修改,因?yàn)橐N所有要提交申請(qǐng)
老師,你好,個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)A表里面的投資者減除為什么是灰色的填不了?
個(gè)體戶申報(bào)個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得A表時(shí),投資者減除費(fèi)用那里是灰色的填不了,在申報(bào)B表的時(shí)候投資者減除費(fèi)用可以選擇0或60000,B表是選擇0還是6萬(wàn)
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
填那個(gè)表時(shí),一季度是1.5萬(wàn),二季度是3萬(wàn),三季度是4.5萬(wàn),四季度是6萬(wàn),是這樣嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
其實(shí)就是和申報(bào)員工個(gè)稅里每個(gè)月減除費(fèi)用5000是一個(gè)道理,對(duì)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利