你好,這個是需要按照實際情況填寫的。
老師,我匯算清繳因為有納稅調增部分(業務招待費,費,支付費用沒有發票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數據也要根據企業所得稅申報表數據修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數據是按第四季度期末數填的。
老師,請教下幾個問題,是小規模匯算清繳 1、是如圖一需要申報的這幾張表嗎 2、圖二:企業所得稅基礎表里面的主要股東分紅情況,我打開表就是這樣,需不需要改呢,公司注冊資金100萬,實際收到20萬 3、圖三:年度納稅申報表(A),我數據讀取,這些數據,還需不需要改了呢
這個是個人經營所得納稅申報表A表,想問收入是31523.77元的情況下,這個表里的數據是填對了嗎,哪里需要修改,因為要注銷所有要提交申請
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務報表中還有個營業外收入需要填報,這個營業收入填哪里呀,如果不填營業外收入,利潤總額就和報表上的數據不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務報表中還有個營業外收入需要填報,這個營業收入填哪里呀,如果不填營業外收入,利潤總額就和報表上的數據不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師請問出庫單財務簽字的作用是什么?要核對什么?總的金蝶云星空!
老師,一個公司由A和A共同出資設立,注冊資金為6000萬,A占2%也就是120萬,現在A以30萬的價格將這2%轉讓給B,現在B公司要交股權的印花稅,應該是以哪個金額來交呢?
高新技術企業每年要年審嗎?哪個部門審核?
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得匯算有沒有影響?
老師業務招待費的扣除標準
匯算清繳的處理 25年補交24年的房土稅
老師,高鐵票金額 是950,報銷寫的930可以的嗎
老師,客戶扣我們的錢,是手續費,給我們開票了,這個憑證是啥
改變業務性質,將工資薪金變為員工成立個體戶生產經營所得,這算改變業務性質么
老師我們賣的二手車需要驗收單才能入賬嗎?
我知道啊,但是我公司要注銷了要提前申報4-6月份的啊,收入總額:31523.77,想知道在收入總額這個情況下其他數據都應該是不用填的嗎
期他的是按照實際實際有多少咱就填多少,沒有咱就不填寫是這樣的。
稅率要改嗎,
你好。要先計算出來應納稅所得額,然后才找對應的稅率,我可以發給你稅率表。
經營所得的稅率是5%~35%,按照正確的選擇。