您好 可以這樣操作 對房東沒有影響
請問老師,我們公司支付房租,用老板私人卡支付好,還是用公司賬戶支付好一些。支付給私人房東,房東不開票,匯算做調增。如果用公司賬戶支付,會不會影響對方個稅繳納的罰款,因為房東不會上報這一部分收入。
公司給員工租的宿舍,因為是二手房東,所以對方開不了發票,只有收據沒有發票可以做賬嗎?我只需要在所得稅匯算清繳的時候,納稅調增,就可以了?
想問水電費發票抬頭房租開的是房東名字 拿到公司可以報銷嗎?不能稅前扣除是什么意思 這樣會對公司有什么影響嗎
老師您好,我們房東房租不開發票給我們,公司直接走公帳支付,借管理費用-房租,貸應付-房東。只要在匯算清繳的時候納稅調增就可以,還有別的風險嗎
公司支付房租,房東不想給開發票,可以讓房東開收據,公司做企業所得稅匯算清繳的時候,納稅調增,可以這樣操作嗎?不會對房東有什么影響吧?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
公司需要繳納印花稅嗎?
公司需要繳納租賃合同印花稅