你好,研究開發(fā)支出1251,高企減免稅額,加計(jì)扣除稅額這個(gè)要看你自己的保存,
老師好,我在填統(tǒng)計(jì)報(bào),第五這個(gè)政策落實(shí)情況三個(gè),申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出,加計(jì)扣除減免,高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個(gè)表取數(shù)
老師好,我在填統(tǒng)計(jì)報(bào),第五這個(gè)政策落實(shí)情況三個(gè)要填,1.申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出,2.加計(jì)扣除減免,3.高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個(gè)表取數(shù)
老師好,我在填統(tǒng)計(jì)報(bào),第五這個(gè)政策落實(shí)情況三個(gè),1.申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出,2.加計(jì)扣除減免金額,3.高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個(gè)表取數(shù)
老師,這個(gè)第五項(xiàng), 第一,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出 第二,加計(jì)扣除減免稅金額 第三,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額 我們23年的研發(fā)費(fèi)用是1251千元,上面的三個(gè)我怎么計(jì)算呢
老師,請(qǐng)問企業(yè)虧損的情況,研發(fā)費(fèi)用比如100萬(wàn),統(tǒng)計(jì)年報(bào)中1、申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出;2、加計(jì)扣除減免稅金額;3、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額,分別是多少?(我們公司是高企)
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
要你的報(bào)表哈,你看下你的高企的申報(bào)表羅
自己保存是什么意思
這個(gè)是打錯(cuò)字了,看報(bào)表的意思哈,不好意思,小孩子在旁邊吵
這是12月的申報(bào)
你好,92萬(wàn)多是加計(jì)免稅金額
高企減免稅額是 零的哈
高企減免稅額是什么意思,根據(jù)什么來算呢
你好,本來是25個(gè)點(diǎn)的所得稅,高企就是15個(gè)點(diǎn)的,你們沒繳稅,這個(gè)沒享受的
知道了,謝謝老師
加油,等你的好評(píng)哦