你好!借:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅), 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)。
預付費物業費,用什么科目,分錄怎么做
還沒發生的費用,需要計提,會計分錄怎么做?沒有預提費用這個科目
21年異地項目預繳所得稅,繳納時直接做繳納分錄,沒有做計提,22年收到退稅,做的收到退稅分錄同時結轉到以前年度損益調整科目,現在才發現所得稅科目數據不對,可以現在補計提嗎?需要怎么調整嗎?
退稅計提科目怎么做?
預提退稅,科目分錄怎么做
老師,本月購買原材料未取得發票,但已用原材料加工成產品出售,那原材料這部分應該怎么入賬
收到某汽車服務有限公司開具電子普通發票,運輸服務*客運服務費發票,稅率1%,可以抵扣進項稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數電票上面發票的復核人應該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務編碼是多少
老師,這個合同和營業執照,我要開瓦工工資,發票項目名稱寫啥,甲方幫我們代發農民工工資呀
信用資產損失就是壞賬準備嗎?這個數據是正數,表示計提的壞賬準備,這個數據是負數,表示已經發生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產損失得出營業利潤?不是很明白勾稽關系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個月計提的應發工資包含個人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內解雇一位員工,因為公司小,我又負責財務又負責人事,我想請教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動糾紛呢?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
實際退稅回來又怎么做?
你好!借銀行存款 貸其他應收款-應收出口退稅 款
預提可不可以從稅金及附加出來
你好!其他的比如附加稅可以
老師,沒明白你的意思?
我是說,預提退稅,科目做借:其他應收款貸:稅金及附加
利潤表里,反應出來
你好!不用。因為你沒有在稅金及附加里面計提
老師,我是說,我可不可以在稅金及附加科目預提退稅
你好!不可以。因為它就不屬于這個科目的核算范圍
那怎樣在利潤表里體現出來,把預提的部分,有退稅不是可以利潤就提高了
你好!這個退稅是減少了應交稅費,是資產負債表數據 是價外的
那我怎樣在利潤表里體現,這個月應退的稅金,想提高利潤
你好!這個你如果一定要計入利潤表,你就計入營業外收入算了 本身是不計入利潤表的
科目怎么做?預提
你好!借其他應收款 貸營業外收入
這樣應交稅金就體現不出來了,
你好!是的。所以你這樣是為難老師了。 老師告訴你了正規的,你不愿意,一定要做到利潤表。做到利潤表本身就是不對的