成本暫時還是按月計入成本。
我們公司是房地產開發企業,之前有幾套商鋪賣給了股東,當時一次性付清了全款,收入成本也結轉了,后面股東想走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉回,貸款目前銀行還沒有放下來,股東買的商鋪現在出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產計提折舊,如果可以該怎么處理?成本收入以前年度已經都結轉了
我們公司是房地產開發企業,之前有幾套商鋪賣給了股東,當時一次性付清了全款,房款收入成本也結轉了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉回,貸款目前銀行還沒有放下來,現在這幾個商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產計提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結轉的房款的收入和房屋成本是否要轉回
前期沒有計提房租,年底一次性繳納,要怎么把這部分成本合理分攤到每個月呢。(我們的房租大部分是做的制造費用)怎么做分錄
我們是二房東,1月分我把半年的房租提前都要開出來了,那我的成本要提前全部做成本嗎?
我們是二房東,1月分我把半年的房租提前都要開出來了,那我的成本要提前全部做成本嗎?我之前都只做了收入,成本沒有一次性全部做賬,要怎么辦?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
提前開發票的,把稅金確認了,不做收入,然后實際租賃期的時候確認收入成本也是按月確認。
那我之前的賬都是收入直接確認了,成本后面慢慢攤,那我要怎么辦?
那你就提前確認收入了,那要是和收入配比的話就是成本也一樣結轉。但是這樣就是不準確。
對,去前年的賬我沒法改了,那我要怎么辦呀?
那你就把對應的成本也結轉了,這樣收入和成本配比,不然你會多交所得稅的。
我們還是虧損的,所得稅不影響
是的,那也最好收入和成本配比。
我從今年一月開始就按爭取的來了,分錄這么做可以嗎?
分錄是這樣的,以前的調不了,我不管了可以嗎?
如果你以前的不想調了,就這樣,后面按照正確的做就行了。
我分錄可以這么做嗎?
是同一個客戶的應收和預收,用一個科目就行。其他的行。
不是同一家,我們有好多家租客,租期也不一樣。
那我的國稅報表跟報表中的收入是對不上的這樣沒關系嗎?
咱做賬確認收入了,那就要和申報表對應上。商務處理的和申報表要對上。不是同一家的可以。
申報表跟報表不可能對上,發票是開了1-6個月的,開出就要交稅了,財報按月確定收入,怎么會對上呢?
這樣就對不上。就看你稅務局那邊管理稅務局要沒有其他的這種行因為咱沒有符合收入確認條件,咱把稅款交上就行。
好的謝謝
不客氣,祝您工作學習愉快。