是匯算清繳之前的數(shù)據(jù)填寫的
工商年檢里的資產(chǎn)收入是和匯算清繳的數(shù)據(jù)一樣填報(bào),還是匯算清繳前的數(shù)據(jù)填報(bào)
老師,之前沒匯算清繳之前就把工商年報(bào)報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳完了是不是工商年報(bào)上的數(shù)據(jù)要改
老師,匯算清繳完是不是之前報(bào)的工商年報(bào)數(shù)據(jù)要改
老師,你好 匯算清繳A100000表的數(shù)據(jù)是填2022年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)嗎?之前沒填過,謝謝
年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是匯算清繳之后的數(shù)據(jù)呀?還是說是按第四季度的數(shù)據(jù)填?
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務(wù)局做股權(quán)變更是不是等法人賬號(hào)
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權(quán)益減少。 發(fā)放現(xiàn)金股利,借記“利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利”,貸“應(yīng)付股利”,減少了未分配利潤,所有這權(quán)益減少這段說的對(duì)不對(duì)老師。庫存股在借方為啥所有者權(quán)益減少呢。
老師,想請(qǐng)教采用分批成本法核算成本時(shí),辦什么通常說月末是沒有在產(chǎn)品?月末有沒有在產(chǎn)品在我理解是無法計(jì)劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點(diǎn)也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產(chǎn)品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債 回購股票是資產(chǎn)減少負(fù)債不變所有者權(quán)益減少 發(fā)放現(xiàn)金股利也是資產(chǎn)減少負(fù)債不變所有者權(quán)益減少這個(gè)對(duì)嗎老師
舅舅工齡比你姐姐年齡都大比你更大?啥意思?
老師,這個(gè)分錄是啥意思
老師經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào)表填寫成本的時(shí)候都包括哪些
老師經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào)表填寫成本的時(shí)候都包括哪些
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來 然后對(duì)方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
因?yàn)閰R算清繳有調(diào)整,那工商年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就和稅務(wù)年報(bào)的數(shù)據(jù)不一致了?
調(diào)整只是稅務(wù)的調(diào)整 賬上不動(dòng)的 所以不涉及
所得稅變了,凈利潤、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額不都跟著變了嗎?
所得稅你得提前計(jì)提出來 你要是沒計(jì)提的話 就按照繳納的填
匯算清繳的所得稅是提前計(jì)提出來的嗎?不是匯算水表繳的時(shí)候才出來的嗎?
一般不都是次年5月底之前才匯算清繳嗎?
你得提前判斷哪些 需要調(diào)增的? 然后提前算出交多少 然后再計(jì)提
如果計(jì)提的和最后匯算清繳的不一致,怎么處理?
那就按照實(shí)際繳納的來填寫
那賬上怎么弄啊?比如原來計(jì)提所得稅100,匯算的時(shí)候200
補(bǔ)提? 借以前年度損益調(diào)整? 借應(yīng)交稅費(fèi)? 借利潤分配未分配利潤? 貸以前年度損益調(diào)整??
我是小準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅就成了
我大概聽明白您說的意思了,我給您總結(jié)一下,您看我理解的對(duì)不對(duì),您是說2024年5月底匯算清繳2023年要交的所得稅,要在2023年12月31日關(guān)賬前要先計(jì)提出來,在賬上做分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅,次年匯算清繳完就直接交稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款就可以了,這樣就不會(huì)出現(xiàn)次年調(diào)整所得稅,凈利潤、負(fù)債總額和所有者權(quán)益總額數(shù)據(jù)不一致的情況了, 是這樣嗎?
對(duì)的沒錯(cuò)的,就是您理解的這個(gè)意思
那如果出現(xiàn)我關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時(shí)實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照我上面的再補(bǔ)提就行了
不是,我是說當(dāng)年計(jì)提的多,次年交的少,再計(jì)提不就更多了嗎?關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時(shí)實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照上面的做相反的會(huì)計(jì)分錄就行