你好,同學 多扣的700-60=630沖管理費用工資即可的
老師,請問一下,比如我們公司本月給某個人申報工資時是12000,按理來說我們應發放工資也是這么多,但是就忘了扣個稅這幾十元,造成了我們實際發放的工資跟申報的工資不一樣,這個怎么辦呢?
公司計算工資的時候把個稅按照單月來計算個稅了 所以發放工資的時候是扣除了個稅的金額發放的 但是實際在申報個稅的時候發現累計扣除的時候是不需要繳納個稅的 這個情況怎么辦 將已經從員工工資中扣除的部分 加到下個月工資里面可以嗎?該怎么操作呢?
老師下午好,請問我們是勞務公司,現在年底甲方代發公司,把11.12月及以前欠的工資全部發放了,2月我申報個稅的時候 這些工資的工資全部超過5000了 要交個稅,我應該怎么辦呢 農民工扣個稅下月不可能扣除的 我該怎么操作呢
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發放,所以我們就從這幾個員工的應發工資部分,其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關于賬務處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應該怎么改?我的這筆發放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應扣款里面扣了再發放的。這個賬我該怎么調一下?
請問我們是勞務公司在給員工發放1月工資的時候老板個稅直接按應發工資的百分之十扣下來的。余額是直接公轉私發放。現在我申報工資他個稅扣多了。也不退還,實發工資已經發放了。 現在我要倒退應發工資怎么核算呢? 比如:應付是7000 個稅扣700 實發了6300 。個稅應該只扣除60。
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
那我個稅申報金額應該是那個數?
應發工資
按照真實的7000申報個稅
具體分錄怎么做?
借管理費用7000 貸應付職工薪酬7000 發放 借應付職工薪酬6300 貸銀行存款6300 實際交納個稅 借應付職工薪酬60 貸應交個人所得稅60 借應交個人所得稅60 貸銀行存款60 差額沖減 借應付職工薪酬630 貸管理費用工資630
謝謝老師。明白了
不客氣,同學,祝你生活愉快