那就把多的供給資產(chǎn)紅沖就行。做原來相反的分錄。
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
老師,有一個(gè)小規(guī)模食用菌A有限公司,個(gè)人(包括股東)打到A基本戶,比如50萬,然后A公戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬給另一公司50萬并收到B公司的50發(fā)票,有合同,都 是采購(gòu)一些黃沙水泥,鋼材建設(shè)廠房用。(類似這種有很多筆,不用的個(gè)人打進(jìn)來,再對(duì)公轉(zhuǎn)給不同的公司采購(gòu)材料) 我的問題是: 1.收到個(gè)人打進(jìn)來的款,借:銀行存款 50萬 貸方是什么呢? 2.對(duì)公轉(zhuǎn)賬采購(gòu)鋼材建廠房: 借:工程物資50萬 貸:應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬 借:應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 所有材料采購(gòu)?fù)辏?借:在建工程50萬 貸:工程物資50萬 完工之后:借:固定資產(chǎn)-廠房50萬 貸:在建工程50萬 這個(gè)思路對(duì)嗎老師?(實(shí)際所有流水走完,我們收到的個(gè)人款和采購(gòu)材料款遠(yuǎn)超50萬,大概1400多萬)
老師,我們公司新建了幾條船,已經(jīng)在使用了,所以暫估入固定資產(chǎn)了,其實(shí)在建工程的發(fā)票也收到了,但在建工程賬上一直有四百多萬最后沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是暫估少了,賬上還有再見工程四百多萬,我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整?之前做的折舊還需要調(diào)整嗎?
你好,我們之前買了一個(gè)設(shè)備.租給別的公司..對(duì)方分30年給我們還本付息..但是購(gòu)買時(shí)候?qū)懗闪?借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 每年對(duì)方給我們還本付息.還本付息的全部金額財(cái)務(wù)記在 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 只有付息的部分我們給他們開票,還本的我們開收據(jù) 這個(gè)現(xiàn)在想要調(diào)整,怎么改分錄呢
你好 老師 我們?cè)诮üこ讨昂贤A(yù)估有54萬多 付過對(duì)方公司兩次款總共50萬 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 但是收到的結(jié)算單上只有48萬多 就是我們多付了他們 票開來金額是對(duì)的 但是款還沒返還給我們 這種我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要怎么寫分錄才對(duì)呢
老師,增值稅專用發(fā)票,數(shù)量1,單價(jià)15,價(jià)稅合計(jì)金額100元?怎么開銷售補(bǔ)差價(jià)的發(fā)票?
老師,請(qǐng)問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶也可以開13%的專用發(fā)票嗎?
公司法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是同一個(gè)人嗎?公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人資金出了問題,斷供了,影響公司經(jīng)營(yíng)嗎
請(qǐng)問前面很多年了,預(yù)付供應(yīng)商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當(dāng)現(xiàn)金退回嗎?還是營(yíng)業(yè)外支出,匯算調(diào)增?
物業(yè)購(gòu)買2000元草坪機(jī)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產(chǎn)廠家如何操作可以達(dá)到退稅條件?
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺(tái)返點(diǎn)給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項(xiàng)稅和刷卡手續(xù)費(fèi)后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對(duì)公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對(duì)公賬戶。 請(qǐng)問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請(qǐng)幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷賣出,沒有這么復(fù)雜
您好老師我問下,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
出口退稅首單未申報(bào),對(duì)于2024年的外匯收款有時(shí)間限制嗎
沖減之前分錄 借在建工程 紅字 貸銀行存款紅字對(duì)嗎
這個(gè)錢要是也退回來了,這樣處理就對(duì),要是沒退回來就記在應(yīng)收賬款里。
老師 哦我還不不太明白 麻煩你告知一下分錄
你好? 多付的2萬收回來了嗎?
還沒有收回來
你好 借其他應(yīng)收款2,貸在建 2