如果不發工資就是掛靠社保,查到等于白交了
我有一個疑問我們北京總公司發給我們的工資是有扣個稅的,但是江蘇這邊的分公司個稅是零申報的,社保是在江蘇分公司交的,現在要申報社?;鶖?,我可以都按最低基數申報嗎?如果這樣申報,稅務局可以看到我們的實發工資是多少嗎?
新成立的公司,剛增加的員工社保醫保,稅務局那里新參保職工工資申報也填了,社保查詢打印的時候,繳費基數是0,是不是要等下個月扣社保費了才會有基數?
老師,如果公司有幫需要購買社保的人員,但這些人員又要求不可以申報他的個稅,這種操作會有什么問題?
有人員在公司購買了社保,但要求我們個稅申報基數要填0,可以這樣申報的嗎?稅局會查嗎?
老師,我想問一下,我們公司有個員工在其他公司申報工資個稅了,但也要我公司買社保,按理我公司也要出一份工資也要申報個稅的,但他已經在其他公司有申報過工資個稅了,這樣會重復申報會導致交稅嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
查到的話對公司有沒有影響?還是只是影響到在公司購買社保的本人?
要對公司罰款的哈