你好!你先按收到的貨物暫估入賬。
老師,買的原材料,已經(jīng)付款了,也已經(jīng)收到貨了,但是還沒收到發(fā)票,這樣的話,怎么做賬,一般都是買材料累計(jì)一定數(shù)額,對方一起開票,這種做賬,怎么查到應(yīng)該還有多少票沒收到
如果說預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款。現(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
進(jìn)貨款已經(jīng)付了,貨也收到了,對方?jīng)]有發(fā)票開出來,怎么做賬
請問老師,已經(jīng)付了貨款,貨也已經(jīng)收到了,但是發(fā)票當(dāng)月還沒來,怎么做賬啊?進(jìn)項(xiàng)稅13%
貨已經(jīng)來了,款也付給對方了,但是發(fā)票沒到,還不一定有發(fā)票,怎么做賬
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
分錄怎么做?
你好!比如借庫存商品-暫估 貸銀行存款