你好,那你們支付的時候怎么支付,還是按照他發(fā)票的支付不是嗎?還是按照發(fā)票的金額來做就可以的。
老師!要是公司在10月份采購了商品,是用于銷售給客戶的。我們和供應(yīng)商簽合同,合同上的總額是50000元,但是我們公司10月份先付了30%(即15000元),但是10月份供應(yīng)商說錢還沒全部付完,不愿意開發(fā)票給我們,那我在10月份應(yīng)該怎么做憑證,只有銀行回單,沒有發(fā)票
每日一練1102021年12月A公司有關(guān)資料如下:(1)12月1日,應(yīng)收賬款賬戶借方余額為125萬元,壞賬準(zhǔn)備賬戶貸方余額為0.625萬元。(2)12月5日,向B公司銷售產(chǎn)品110件,單價為1萬元,增值稅稅率為13%,單位銷售成本為0.8萬元,尚未收款。(3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,B公司要求退回本月5日購買的10件商品,A公司同意B公司退貨并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票,A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日,發(fā)生壞賬損失2萬元。(5)12月25日,收回前期已經(jīng)確認(rèn)到壞賬1萬元存入銀行。(6)2021年12月31日,A公司預(yù)期損失1.2萬元,計提壞賬準(zhǔn)備。要求根據(jù)上述資料分析,回答下列(1)-(6)題。(1)下列各項業(yè)務(wù)中,應(yīng)記入壞賬準(zhǔn)備科目借方的是()A.沖回多計提的壞賬準(zhǔn)備B.當(dāng)期確認(rèn)的壞賬損失C.收回前期應(yīng)收賬款D已轉(zhuǎn)銷的壞賬當(dāng)期又收回(2)根據(jù)資料3,關(guān)于銷售退回下列說法正確的是()A.沖減銷售費用10萬元B.計入銷售費用10萬元C.沖減主營業(yè)務(wù)收入10萬元D.沖減主營業(yè)務(wù)成本10萬元45怎么做
A公司為一般納稅人,2021年8月份銷售情況:3.批發(fā)廚具1000件,不含稅售價400元/件,稅額為13%,因量大優(yōu)惠5%,折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上。另給予對方現(xiàn)金折扣2/10。請計算該項業(yè)務(wù)的銷售額為多少?銷項稅額為多少?
假設(shè)a公司為銷售貨物有限公司 b顧客向a公司買了100元的貨物 ,b要求開發(fā)票 ,公司要求加收5個點 我想問:a公司開給b的票 票面金額要開多少 是100還是105 ;如果是開100元,那對方打到公戶的這個105 該如何做賬
我司與A公司既有銷售也是供應(yīng),12月份的賬單A公司多算了10元給我司,因?qū)~不能修改,故我司多開銷售發(fā)票10元,對方多付10元給我司,協(xié)商在1月份賬單中我司銷售發(fā)票少開10元,對方少付10元賬就平了。結(jié)果到了1月,A公司說不能少開銷售發(fā)票,要求在進(jìn)項發(fā)票中少開10元,請問這個賬應(yīng)該怎么做呢?(因為1月份的銷售分錄做的是比對賬單多10元的)
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負(fù)債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報表應(yīng)該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進(jìn)項稅算資成費,負(fù)所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應(yīng)付賬款嗎?那報表不是要重新更正
支付的時候是按發(fā)票支付
好,那你就不用考慮這個多開少開的問題了,你直接按照發(fā)票的來做就是。
可是為什么應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)余額呢
那你看一下你們開的發(fā)票和收到的錢是一樣的嗎?
如果是一樣的情況下,那你的應(yīng)收賬款發(fā)生額和你的發(fā)票是不是一樣?
開的發(fā)票和收的錢是一樣的。我知道了,問題出在我確認(rèn)收入的那部份
我們除了開票的確認(rèn)收入,未開票的也要確認(rèn)收入。
那你是提前收了人家的錢啊,附屬余額。
請問怎么調(diào)整呢?是調(diào)整在本月數(shù)據(jù)中,還是作廢上月的申報表?
你好,一月份的申報了嗎?沒有申報的話,你反結(jié)賬修改吧。
1月份的還沒有申報,那是修改在1月份數(shù)據(jù)中,不需要去作廢12月份的申報表,對嗎?
你好,你這個是幾月份做錯了。
12月份做錯了
12月份的未開票收入確認(rèn)錯了
你好,那你直接在這個月修改吧,別修改跨年的了。