你好 及時(shí)補(bǔ)申報(bào) 不罰款
老師,下面圖片工會(huì)籌備金,讓我12月單獨(dú)繳納一個(gè)月,明年1月份開(kāi)始按季度報(bào),那1月份才發(fā)12月份工資呢,12月份是申報(bào)11月份的個(gè)稅,那我這個(gè)12月份要不要申報(bào)工會(huì)籌備金,電子稅務(wù)局里我的待辦沒(méi)有稅要辦里,
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒(méi)有她的工資,就沒(méi)有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了。現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒(méi)有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒(méi)有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺(jué)得我們沒(méi)有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師您好,公司每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅都是申報(bào)的職工底薪,每年1月份申報(bào)去年12月份工資時(shí),會(huì)將各種補(bǔ)貼獎(jiǎng)金等全部計(jì)算出來(lái),請(qǐng)問(wèn)這部分申報(bào)個(gè)稅時(shí)是記入工資還是記入全年一次性獎(jiǎng)金?這兩者有什么區(qū)別?謝謝
老師好,我們是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨區(qū)域涉稅,預(yù)繳了增值稅14678.9元,附加稅合計(jì)1467.9元,會(huì)計(jì)分錄咋寫?然后1月份申報(bào)12月增值稅時(shí),沒(méi)有去抵減這部分增值稅,正常申報(bào)繳納增值稅(12月份也繳納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄也只寫了12月份申報(bào)的),但是預(yù)繳的沒(méi)有寫,想問(wèn)一下咋寫會(huì)計(jì)分錄
老師新年好,就是2024年1月15個(gè)稅忘記申報(bào)12月份工資薪金了,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題,剛查詢了一下2023年1月也沒(méi)有申報(bào)12月份的,會(huì)不會(huì)罰款有記錄呀
有兩個(gè)員工去年不滿6萬(wàn),但今年會(huì)超過(guò)6萬(wàn),但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬(wàn)申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開(kāi)票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個(gè)人員,社保費(fèi)用比之前的平均值要高
公司每個(gè)月都有購(gòu)買預(yù)售卡和禮品卡 超過(guò)多少金額有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說(shuō)明,能不能給個(gè)模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會(huì)計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行自查整改。這個(gè)要怎么樣查怎么樣改?
老師你好,2月份的個(gè)稅截止日是不是2月23
是的2月23 先補(bǔ)申報(bào)之前的
好的,謝謝老師
老師,在咨詢一下,就是2024年2月納入了新股東,現(xiàn)在他們談不合,老股東要全部撤股份,公司給新股東,這個(gè)具體要怎么操作呢
股權(quán)變更 先稅務(wù) 新股東繳納印花稅 老股東涉及印花稅和個(gè)稅 后工商