您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
四實(shí)務(wù)題(共20分)1.(10分)C公司2020年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(注:購銷業(yè)務(wù)均不涉及增值稅)。(1)收回上月的銷售貨款10000元;D.經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的摘(2)銷售產(chǎn)品100000元,收到貨款60000元存人銀行,余額尚未收到(3)支付本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的辦公費(fèi)900元;稱,也是設(shè)置賬戶(4)支付下季度保險(xiǎn)費(fèi)1800元;而賬戶則具有-(5)收到甲公司預(yù)付的貨款5000元存人銀行,產(chǎn)品下月交貨;(6)負(fù)擔(dān)上季度預(yù)付的本月保險(xiǎn)費(fèi)600元(7)本月支付短期借款利息15000元,其中已預(yù)提10000元(8)購入價(jià)值為100000元的汽車一輛,款項(xiàng)以銀行存款支付(9)銷售給乙公司一批多余的原材料,價(jià)款20000元,款未收,該批材料的實(shí)際是不同的(√成本為18000元【要求】分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制原則,計(jì)算C公司2020年9月的收人、費(fèi)用和利潤
老師,您好,有一種收到供應(yīng)商返利的情況:對(duì)方公司給我司開有分銷賬戶,采購時(shí)我司是預(yù)付賬款給到對(duì)方,付款后我司會(huì)在分銷賬戶上查看到余額。收到對(duì)方給到的月返利款時(shí)也是充值到了我司的分銷賬上中我司沒有拿到錢,但可查到分銷賬戶中余額的增加。但這返利不是給我們貨幣資金,只能讓我司直接拿來進(jìn)貨,開采購發(fā)票給我司時(shí)又直接票折掉了。這樣的返利怎么入賬?
用別人公司簽的合同,正常合同采購價(jià)12萬;目前因?yàn)橹坝蟹道?萬,所以實(shí)際合同付款9萬就可以提貨,但是這3萬返利不是這家公司應(yīng)得的,需要把這個(gè)錢給到我們這邊,那么這個(gè)錢讓他拿出來直接給個(gè)人或者簽給另一家公司(3萬)。這個(gè)稅點(diǎn)該怎么算呢? (比如本來貨款是12萬,現(xiàn)在有返利的錢3萬,直接抵扣后,貨款就成9萬了。(等于付了9萬就買了12萬的東西)。但是這個(gè)返利的3萬是屬于A公司獲得的返利,現(xiàn)在B公司正好有合同采購貨物,直接讓B公司用了這個(gè)返利3萬。然后B公司再返還給A公司這個(gè)錢(3萬)因?yàn)榉道腻X有期限限制,讓B公司下單時(shí)先抵扣了,以免返利過期,以免過期用不掉了)
請(qǐng)問一下老師,我們從國內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸,單價(jià)10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
老師我們從A公司采購了一批貨100噸,單價(jià)1萬元一噸,稅額13萬,我們支付A公司113萬元,并且收到A公司給我們開具100噸的發(fā)票,但是從A公司運(yùn)輸?shù)轿覀児就局袚p失了1噸,但是我們也把這100噸入庫了,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬, 貸:銀行存款113萬。現(xiàn)在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金,現(xiàn)在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元,但是A公司并未把損失1噸發(fā)票沖紅,我們卻做了100噸入庫,現(xiàn)在該怎么辦呢???收到了100噸入賬了,并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
a公司百分百控股我們家企業(yè),現(xiàn)在b公司要入股但是實(shí)繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業(yè)匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報(bào)表也要調(diào)嗎,
老師,我這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問老師非盈利組織現(xiàn)金流量表中,銷售商品收到的現(xiàn)金一般是取什么數(shù)的,因?yàn)閹ぬ字袥]有涉及銷售商品
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師,請(qǐng)問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
借:庫存商品 5,000元?貸:營業(yè)外收入或其科目 5,000元