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老師你好,請問我們舊年11月份剛注冊的新公司,到現在為止沒發生任何的業務,但是在報去年最后一個季度企業所得稅的時候有一個填寫的資產總額寫的800萬,然后今年在企業所得稅匯算清繳的時候年報和報表怎樣填寫申報呢?
您好 齊老師 能請教您一個納稅的問題嗎 我這邊要做個0申報 我想請問一下那種財務報表的問題 資產負債表有期初數據但后期沒有發生業務那么我這個季度申報的時候是不是期末數還是等于期初數 另外現金流量表和利潤表是否都是填0
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的,但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫企稅匯算清繳的時候,是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊
老師您好!請問一下,關于合伙企業年度經營所得個人所得稅匯算清繳的填報相關問題做咨詢。就是企業21年12月份才成立,所以21年財務報表顯示是虧損的,那么在做22年匯算清繳填報時,彌補以前年度虧損這一欄要填寫嗎?填寫的金額時21年利潤表上的金額嗎?請老師抽空做一下分析解答,謝謝!
老師您好,請問貨物運輸的物流公司9月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統一發票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產清理,算出的應交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產清理產生的其他業務收入是10282.89,請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數?蟹蟹
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?