根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,年終獎(jiǎng)金應(yīng)單獨(dú)作為一個(gè)月工資薪金計(jì)算個(gè)人所得稅,不能與1月份工資合并計(jì)稅。因此,將年終獎(jiǎng)金與1月份工資一起做工資表放在提成欄,并以此達(dá)到不繳個(gè)稅的目的,是違反稅法規(guī)定的。這種做法不僅存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),還可能影響企業(yè)的聲譽(yù)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。建議企業(yè)按照稅法規(guī)定如實(shí)申報(bào)納稅,確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
老師請(qǐng)問我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請(qǐng)問我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請(qǐng)問這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
就要到21年年底了,員工年終獎(jiǎng)可以開始準(zhǔn)備申報(bào)了哦~ 年終獎(jiǎng)申報(bào)金額不超出36000元,按照3%繳納個(gè)稅;超過36000至144000元的,按照10%繳納個(gè)稅。2021年12月31日后,年終獎(jiǎng)所得將并入當(dāng)年綜合所得。如需要通過申報(bào)年終獎(jiǎng)節(jié)稅的,請(qǐng)準(zhǔn)備好年終獎(jiǎng)申報(bào)金額以及人數(shù),聯(lián)系我們,謝謝!(請(qǐng)教老師,沒明白這段話 ,為什么節(jié)稅)
老師,年終獎(jiǎng)我12月跟工資一起計(jì)提,然后等2023年1月發(fā)放,2月申報(bào),那這樣年終獎(jiǎng)跟12月工資是不是都屬于2022年的費(fèi)用?然后我年終獎(jiǎng)跟工資合并在工資薪金里面一起申報(bào),還是把年終獎(jiǎng)單獨(dú)做全年一次性獎(jiǎng)金去申報(bào)?哪種方式可以少交個(gè)稅?
老師,您好。我司是每個(gè)月10日發(fā)上個(gè)月工資(2月10日發(fā)1月工資) 想在2023年1月份給員工實(shí)發(fā)11790.29元,想推一下他的稅前金額是多少?我司在2023年1月4日給他發(fā)過2022年12月工資稅前2600元,2023年1月14日發(fā)過2022年的年終獎(jiǎng)稅前3020元。這樣,他一月份個(gè)稅 應(yīng)納稅額=累計(jì)收入(2022年12月工資2600+2022年年終獎(jiǎng)3020+2022年1月工資(需要預(yù)測(cè)數(shù))—累計(jì)專項(xiàng)扣除—累計(jì)五險(xiǎn)一金,這樣計(jì)算嗎?
老師好!公司發(fā)員工的年終獎(jiǎng)金2000元需扣繳個(gè)稅60元。請(qǐng)問,可以將這年終獎(jiǎng)金與1月份的工資一起做工資表,放到提成那一欄,員工的工資總數(shù)不超過5000元,不需繳個(gè)稅費(fèi)了,這樣做可以嗎
請(qǐng)問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
年終獎(jiǎng)金的個(gè)稅費(fèi)好高啊,你見過有很多公司會(huì)將年終獎(jiǎng)金與一月工資表一起做的嗎
年終獎(jiǎng)金的個(gè)稅費(fèi)確實(shí)可能較高,一些公司為了降低個(gè)稅,會(huì)將年終獎(jiǎng)金與一月工資表合并計(jì)算。這種做法雖然能降低員工稅負(fù),但存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基石,建議企業(yè)遵守稅法規(guī)定,如實(shí)申報(bào)納稅。
明白了,謝謝易老師!
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評(píng)價(jià))