你好!次月需要計提折舊,固定資產屬于哪個部門?一般是借管理費用或銷售費用 貸累計折舊
6/30(多選題)2009年10月25日,企業將一臺設備出售給甲公司,售價60000元,增值稅10200元。該設備于2006年12月8日購入并于當月投入使用,原值98000元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值2000元。以下會計分錄正確的是()。A、借:銀行存款70200貸:固定資產清理60000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10200B、借:固定資產清理69200累計折舊28800貸:固定資產98000C、借:固定資產清理70800累計折舊27200貸:固定資產98000D、借:營業外支出9200貸:固定資產清理9200
老師好!我公司11月份購買:了小汽車,37萬元,我11月先記入固定資產,分錄是:借:固定資產37萬, 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 下月再一次性折舊。分錄為:借:管理費用37萬 貸:累計折舊37萬
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發票) 1.借:固定資產清理116900 貸:固定資產103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產清理了嗎
老師,公司買了一個固定資產大理石平臺12月分錄借:固定資產2212.39元 應交稅費一增一進 287.61 貸:銀行存款2500元。第二月要折舊嗎?分錄是什么
我公司賣了一臺車原值591260.24元,累計折舊421914.17元,賣了150000元,增值稅17256.64元。請問會計分錄這樣做對不? 1.借固定資產清理169346.07 累計折舊 421914.17元 貸:固定資產 591260.24元2.借:銀行存款150000 貸:固定資產清理 132743.36元 應交稅費 增值稅17256.64 3.借:營業外支出36602.17 貸:固定資產清理36602.71
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
老師12月分錄是上面吧!元月我現在分錄借:生產成本一制作費用一折舊費2212.39貸:累計折舊2212.39 可以一次性折舊嗎
你好!與你們生產有直接關系嗎?
對的,生產用的檢測平臺桌子
看以前的會計所有固定資產做都是一次性折舊
你好!與生產有關的可以一次性折舊