你好,這個是正常的操作呀,可以的哈,沒問題的
法人用成立的個體戶用于去建設銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉給了法人和股東,借:其他應收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務
老師,去年年底收了100萬的物業費,錢被股東借走了,我當時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業費記到預收(待以后月份1-12月分攤結轉收入),對方科目記得是其他應收款。這不,3月底和4月,股東會陸續把錢還回來,他用現金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現單,我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎?
老師股東借款無法償還 (1)借 銀行存款 500w 貸 其他應收款500w 個人理解就是股東根本沒有還錢 就是做個賬而已 做賬不要成本 (2)減少注冊資本 借 實收資本 500w 貸 銀行存款 這筆錢被股東實打實拿走了 就像書上這樣寫分錄 什么都不用干了嗎
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權收入借銀行存款,貸其他業務收入,4月份發現錯誤,多加一筆應收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業務收入,更正借:銀行存款貸:應收賬款 其他業務收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業收入減少是嗎
年底了3個股東分紅,共分紅300萬,其中2個股東支付200萬,另1個股東100萬先掛賬;則: 支付2個股東分紅款分錄: 借:應付股利-股東 2000000.00 貸:銀行存款-招行 2000000.00 另1個股東100萬要求先掛賬,那么這個100萬需要計提嗎? 請問支付時的分錄是否正確?同時請問掛賬時的分錄是怎樣的
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
正常不是應該要在12月底還給公司嗎?匯算清繳的時候,有沒有需要注意的地方呢
你好,規定是年底要還,要不算分紅,但實際上很多公司都沒有還,還了也不是準點還的,不影響的
意思是只要有還進來這個操作就行了是吧,隔一月轉出去也沒關系,是嗎
你好,對的,很多都是這么操作的
老師,那為什么有的人說在匯算清繳前還進來就沒事,這個匯算清繳有什么影響,我沒做過,不太明白
你好,有個企業匯算,個人匯算,其實就是稅種的一個系統匯集計算,多退少補