你這一次發票能給你們補上吧,因為他的運輸地點是不是不一樣。
老師,我們公司裝修房子,有個工程項目的質保到期了,我們應該支付給對方5000的質保金,但是對方按的閥門壞了,扣了1000.我們實際支付4000元的質保金就可以!那么對方應該給我們開5000的發票還是4000得發票呢,我們之前都是,把工程款直接抵了質保金了,所以對方還缺我們5000的質保金沒開發票,但現在我們支付給對方4000元
老師,由一個費用的業務實際是50元,但是對方開發票是60元,我們給對方付款也是60元,那我們本期應該如何做賬,怎么在賬上體現那10元的差異
老師我們在天貓平臺的貸款,本月還款本金加利息合計是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應收票據10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個月讓對方給我們開發票,對方給我們開了9.9元的利息發票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當時打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應收票據是10元,實際收到發票是9.9元,我應該怎么調賬
請問老師,上月給客戶開了發票這個月發生銷售退回,退的貨款已經打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會產2000元的差異,我們沒有這2000元的運費發票,這墊付的2000元運費怎么處理啊?
9月運費實際金額232832元,有筆61831元的貨損,對方要求我們開張61831元的發票。 實際收到對方發票171001元的發票,由于財務疏忽,又扣了一遍61831元的貨款,現在我司實際打款109170元。 按道理,我方開了61831元的發票,所以對方應該給我們開232832元的發票,所以下次我們應該怎么操作呢?對方應該開多少發票?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
不是的老師,您好像沒有明白我的提問
運輸地點是一樣的
你好,對方說給你開了發票是232,832-171,001 下一次給你補開也可以的,或者是現在給你補
61831是我司開給對方公司的貨損。正確開票流程應該是,對方公司開232832元的發票給我司,我司開給對方61831元的貨損發票,我司收到發票后實際打款171001元
現在實際開票情況:對方公司開給我們171001的發票,我們打款171001-61831=109170元。那對方要補開61831元的發票,我們再給對方打款61831元的款
你好 對的 需要這么做的