你好,同學(xué) 不用獨(dú)立公司核算,直接按照生產(chǎn)加工核算即可
公司是一家有多家直營店的中央廚房,中央廚房單獨(dú)核算,每個(gè)店面也是獨(dú)立核算(就是中心廚房是一個(gè)獨(dú)立核算的公司,每個(gè)店面都是一個(gè)獨(dú)立核算的公司)。中心廚房購進(jìn)的原材料,有一部分是直接加價(jià)銷售去門店,一部分需要領(lǐng)料進(jìn)加工間生產(chǎn),變成產(chǎn)成品再加價(jià)銷售去門店。然后我銷售給門店時(shí),該怎么做賬?店面又應(yīng)該怎么做賬?我平價(jià)調(diào)撥過去的原材料需要給店面開票嗎?
各位老師你們好! 我們公司在全國有幾百家店,考慮到稅負(fù)和是否獨(dú)立核算幾種情況,想問下店鋪?zhàn)猿墒裁葱再|(zhì)才更合適?我們暫時(shí)不考慮個(gè)獨(dú)和個(gè)體戶性質(zhì)。 目前我們店鋪?zhàn)缘亩际欠止痉仟?dú)立核算,請問這種是最優(yōu)方案嗎?總公司在深圳,店鋪分布在全國,不都是在一個(gè)省市,總公司有經(jīng)常給店鋪發(fā)貨的情況,涉及到是否開票。 很想知道注冊成分公司還是子公司還是分支機(jī)構(gòu)?獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算?
老師你好,我是做電商內(nèi)賬,我們有一個(gè)公司開了三個(gè)網(wǎng)店,但是三個(gè)店鋪都是用的一個(gè)倉庫一個(gè)辦公室一批員工,每個(gè)店鋪對應(yīng)的支付寶只能提現(xiàn)到一個(gè)公司,老板要求每一個(gè)店鋪能獨(dú)立核算出利潤,我這個(gè)賬套要怎么建?1.是按公司建一個(gè)賬套,然后把科目分細(xì),出報(bào)表時(shí)在拆分店鋪,獨(dú)立核算利潤?2,還是按店鋪來建帳套。像這情況店商適合那種賬套,謝謝
老師,您好!我是新手,剛?cè)肼毩艘粋€(gè)會(huì)計(jì)工作,我們老板是個(gè)體工商戶,后面又開了六家店(用的不同的人注冊的個(gè)體工商戶),但資金什么都是他一個(gè)人的。因?yàn)榘l(fā)展需要,有一些要投標(biāo)的項(xiàng)目必須要用大公司去投標(biāo),后來就注冊了一個(gè)500萬的一般納稅人公司,以前這邊沒有會(huì)計(jì),只有一個(gè)外賬報(bào)稅的,現(xiàn)在老板請我來做專職,像這種情況全盤帳要怎么做?是以連鎖店的哪種方式還是每個(gè)店獨(dú)立核算獨(dú)立報(bào)稅,不去管那個(gè)一般納稅人的帳?而且老板還需要兩套帳,我該怎么做?
老師您好:我們公司是餐飲業(yè),有一個(gè)門店和一個(gè)后廚。現(xiàn)在開了幾家分店,分店是注冊獨(dú)立核算的公司,有一部分物料需要從后廚二次加工后配送到各門店。這樣后廚需要獨(dú)立出來做一個(gè)公司核算嗎?有什么好的建議。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
那跟各個(gè)門店的費(fèi)用怎么結(jié)算?各門店收到二次加工的物料不付款嗎?后廚采購的費(fèi)用統(tǒng)一由原來的第一家門店支付?
如果你們都是按照分開算的話 獨(dú)立核算比較好,按照公司獨(dú)立核算,就是任何交易都按照采購銷售結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快