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請問一下,高企制造業(yè),進項稅額加計5%的部分怎么入賬呢?進項稅額32000,加計了1600,這多的1600這部分該怎么入賬呢?

2024-02-01 15:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-01 15:27

同學你好,計其他收益

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同學你好,計其他收益
2024-02-01
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2024-05-22
你好,同學 借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益
2024-04-09
您好,你是抵扣的,抵扣的不是不需要繳納嗎
2023-08-16
學員朋友您好,借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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