你好,沖回時按照暫估的金額做紅字 再按照發(fā)票的額金額做一遍
倉庫入庫(暫估入庫) 借庫存商品 貸應付賬款 收到發(fā)票(整筆沖銷原暫估人庫憑證,未收到部分再重新暫估人庫) 分錄怎么做?
老師,公司已經預付過貨款的原材料,付款時賬務處理:借:預付賬款-供應商 貸:銀行存款,到月末結賬時發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務處理正確嗎?
老師 請教一下,我收到原材料暫估入庫加入 借 原材料 10萬 貸 應付賬款 10萬,然后也有結轉成本 就是 借 庫存商品 貸 原材料 ,我現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應該怎么去沖回呢
企業(yè)購買貨物,驗收入庫但尚未收到發(fā)票時,應暫估入庫: 借:庫存商品(或原材料等科目) 貸:應付賬款——暫估應付賬款 企業(yè)取得對應發(fā)票后沖減暫估時: 借:庫存商品(或原材料等科目)(紅字) 貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字) 企業(yè)按照發(fā)票內容進行入賬時: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——公司名稱 最后一步庫存商品這里是按照發(fā)票是的數(shù)字編制嗎
老師,請問原材料發(fā)票未收到,暫估入庫時分錄是借,原材料(庫存商品),貸,應付賬款。那么次月收到發(fā)票時,應該怎么沖回,沖回有重新按照發(fā)票入庫嗎?怎么做分錄的?
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。