是接收的新會計做
跨年發票 老師我想問下,我12月把錢報銷出去了,結果回來的票是明年的,但是這個發票的費用實際是屬于20年的,我該怎么做賬企業所得稅匯算前?但是12月已經結帳了,采用企業會計準則和小企業會計準則分別怎么做賬感謝
老師,您好,想問下就是我現在要注銷我們注冊的一個公司,剛才已經完成了這個公司2022年的年度匯算清繳以及他2022年的工商年報,接下來我需要怎么做
老師,我在公司已經不干了,我想問這個工商年檢和企業所得稅匯算是,我做,還是接收的新會計做
老師,我想問下,我做完12月賬后,就離職了,那個工商年檢,和企業所得稅年報,是我做。還是新交接的會計做。
老師我在做23年企業所得稅匯算,這里是不是要填23已經繳了的所得稅?
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?