這個稅率也沒錯,可以使用的,只要不是一般納稅人的稅率
上個月我們收到一張普票 這個月發現備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發票并且不給我們紅沖的發票 對方這樣做合理嗎
對方(銷售方),我們是小規模。開給我們的發票開成專票了(都是九月開,九月紅沖,他們馬上紅沖了,把紅沖的抵扣聯發票聯給我們,這樣操作對不對啊?
老師,我們開了一張電費發票,然后我們是小規模就讓作廢重開,結果對方說不能重開,現在票已經被對方作廢了,但是跟我說要下個月才開給我。這樣是不是可以投訴對方哦
對方開了紙質專用發票,但是我們沒有收到票,后面又重新開了一張相同的發票,我們只勾選了重新開的這張,那之前沒收到的那張對我們有影響嗎
老師,我們個體戶收到一張小規模開的發票,但是稅率開成3%了,讓對方沖紅重開,對方不給開,這對我們有影響嗎?
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經營自然人客戶端,這里要簽訂三方協議,就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業,但資產總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產總額會有幫助嗎?