您好,這個是可以的,可以
支付裝修款8萬,公司要求分攤不能超過一年,那我是不是可以做賬:借預付賬款貸銀行存款 然后沒有計提,借管理費用,貸預付賬款
李老師,店面重新裝修費用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借長期待攤費用8000 貸銀行存款8000 ?月底攤銷借管理費用裝修666 ?貸長期待攤費用666 ?8月支付10000 ?借長期待攤費用10000 ?貸銀行存款10000 ?月底攤銷借管理費用裝修1499貸長期待攤費用1499 這樣做對嗎?
老師你好,籌建期先付款購買的裝修材料,付款時可以寫借預付賬款,貸:銀行存款嗎? 收到材料后,借長期待攤費用, 貸:預付賬款嗎?
老師,我公司裝修費用分批支付,12月我把第一批裝修款分錄做成了:借預付賬款 貸銀行存款; 本月是否可以先做:借 銀行存款 貸預付賬款然后再做:借 長期待攤費用 貸銀行存款
內賬,廠房租賃的裝修款100800元,全部都裝修完,分三次付完款,第一次付5萬,是不是這樣做分錄,借:長期待攤費用100800元,貸:其他應付款58000元,貸:銀行存款:5萬,下次再付是:借其他應付款比如說3萬,貸:銀行存款3萬? 然后攤銷的話是借管理費用,貸長期攤銷嗎?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?