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老師好!我公司業務啟用了采購和銷售模塊的軟件,請問業務系統必須要跟財務系統的數據一致嗎?比如采購了一批商品,出現了質量問題或者其他運費扣除,我這邊財務系統做賬是把這些沖減了貨款,但是開單員沒有把這些開進系統,就導致了應付賬款的期末余額不一致,我這邊的付款是沒有問題的,只是業務系統沒有開出來,這樣可以嗎

2024-01-28 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-28 10:09

同學,你好!如果開通了采購個銷售模塊,財務模塊的憑證應該從業務模塊推送過來,財務不能手工做賬,這樣才能業財一致,所以應該要保持一致,并且順序是等業務錄單后財務才做賬

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快賬用戶5028 追問 2024-01-28 10:10

但是業務模塊有些開不了,比如沖抵運費,業務模塊就開不了

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齊紅老師 解答 2024-01-28 10:15

業務沒開通的,財務就手工做,應付模塊可以做一張沖銷的單子,余額與財務保持一致

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快賬用戶5028 追問 2024-01-28 10:17

沖銷的單子怎么做呢?在業務模塊做嗎

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快賬用戶5028 追問 2024-01-28 10:19

比如現在財務系統應付賬款8萬,業務系統10萬,業務系統要怎么沖銷這筆兩萬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-28 10:21

業務系統可以做負數單子,操作上可以咨詢下這個軟件的客戶經理

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同學,你好!如果開通了采購個銷售模塊,財務模塊的憑證應該從業務模塊推送過來,財務不能手工做賬,這樣才能業財一致,所以應該要保持一致,并且順序是等業務錄單后財務才做賬
2024-01-28
你好 貨物也不退回了吧
2020-10-18
借:庫存現金(或銀行存款,根據實際收款方式) 貸:其他業務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業務成本 貸:庫存商品(估計的成本金額)
2025-01-18
你好, 這個暫估的不用暫估進項稅的, 2.直接暫估入庫就行了 借庫存商品 貸應付賬款-暫估
2020-08-28
同學你好 有實際業務就可以開,不算虛開的
2020-12-23
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