針對您提到的勞務派遣公司采用差額納稅,收到工資表時需要開票,以及成本包括工資、代理費、商業(yè)保險三部分的問題,以下是一些建議: 首先,對于代理費的誤差問題,建議在與客戶簽訂合同時明確代理費的計算方式和標準,以避免后期出現(xiàn)爭議。如果已經(jīng)出現(xiàn)誤差,可以與客戶進行溝通協(xié)商,根據(jù)實際情況對代理費進行調(diào)整,并簽訂補充協(xié)議進行確認。 其次,為了確保開票金額的準確性,建議在收到對方發(fā)來的工資表時,認真核對工資表上的各項數(shù)據(jù),包括工資、代理費、商業(yè)保險等,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤或不完整,應及時與對方溝通確認,以避免開票金額出現(xiàn)誤差。 最后,對于差額納稅的處理,需要按照相關稅法規(guī)定進行計算和申報。在計算扣除額時,需要將工資、代理費、商業(yè)保險等成本進行匯總,并按照規(guī)定的比例進行扣除。如果代理費出現(xiàn)誤差,需要及時調(diào)整扣除額,以確保納稅的準確性和合法性。 需要注意的是,勞務派遣公司的財務管理和稅務處理比較復雜,需要建立健全的財務管理制度和稅務處理流程,并配備專業(yè)的財務和稅務人員進行處理。如果遇到問題或疑慮,建議及時咨詢專業(yè)的稅務機構或稅務人員,以獲得準確的指導和幫助。
請問一下,勞務派遣公司既有一般計數(shù)稅,又有差額征稅(服務費開增票,代收代付開普票),那收入的中確認,代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發(fā)放的工資要進成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢?2 如果是分包的勞務派遣公司,是不是只有服務費,用一般計稅,沒有差額計稅? 開票計收入,收到票計成本,進項可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工,臨時工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇沾_發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務派遣公司財務做賬的注意事項是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費用進項可抵嗎?
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時候讓我們代扣,這就會出現(xiàn)我們先開票,產(chǎn)生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務工資的方式,這樣的話找中間的勞務公司,他們給提供票據(jù),收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
老師您好,麻煩問您一下,我公司是第三方勞務公司,給中鐵十八局代發(fā)工資,代扣個稅,代交社保,我公司就掙個幾十的中間費用,這個賬務怎么處理,收到對方發(fā)過來了,工人的工資和社保還有增值稅附加稅,我應該怎么記賬,社保,工資記什么科目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?這張圖就是業(yè)務內(nèi)容,您好我怎么記賬,麻煩您把整個流程給我發(fā)一下,包括結(jié)轉(zhuǎn)成本!
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務公司對我們開的是人力資源服務的勞務服務費發(fā)票,說屬于勞務外包,這樣對嗎?我拿這種勞務外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務費發(fā)票,那靈活用工服務費發(fā)票入賬應該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務費發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務派遣這2部分的工資,沒看到勞務外包的這部分。
我公司是勞務派遣公司,部分業(yè)務是用的差額征稅,開票時候的扣除額有虛增的部分,大概三四萬的樣子,實際成本是工資加上代理費,沒有那么多,這個賬怎么做呢?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發(fā)現(xiàn)過了申報期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統(tǒng)里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業(yè)所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業(yè)所得稅匯算清繳審計發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票,需要調(diào)整嘛?
是江油黨校嗎?質(zhì)詢會計
那現(xiàn)在這種情況已經(jīng)發(fā)生了應該怎么解決呢?
為了確保開票金額的準確性,建議在收到對方發(fā)來的工資表時,認真核對工資表上的各項數(shù)據(jù),包括工資、代理費、商業(yè)保險等,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤或不完整,應及時與對方溝通確認,以避免開票金額出現(xiàn)誤差。
現(xiàn)在是開票金額已經(jīng)出現(xiàn)誤差了,下次我會按照老師說的辦法先跟代理商核對好代理費再給出開票數(shù)據(jù),跟領導溝通好,告知對方以后需要開票至少提前一天給出工資表。現(xiàn)在的問題要怎么解決呢?因為是15號之前的事,我估計對方已經(jīng)勾選認證了
你填寫紅字確認信息表,對方確認后,你再重新開具發(fā)票就行了
對方勾選認證了,也是我填紅字信息表嗎?
是的,自己操作就行。
好的,謝謝老師!
嗯好的,不客氣的哈