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老師,以前年度其他應收款計提的壞賬準備今年收回了,壞賬準備應該怎么處理?

2024-01-26 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-26 09:24

同學你好! 把原來的賬沖銷,會計分錄如下: 借:其他應收款 貸:壞賬準備 借:銀行存款 貸:其他應收賬款

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快賬用戶1137 追問 2024-01-26 09:28

老師,以前計提的時候是借:信用減值損失 貸:壞賬準備 現在不是做相反分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 09:47

同學你好,讓你久等了,公司臨時會議,剛出來 不需要做相反分錄了, 在月底時,你還要再次按照一定的比例進行新的壞賬損失的計提,到時候,補提還是減少,會在月底時,一次性計入的,

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快賬用戶1137 追問 2024-01-26 10:02

老師,那要是月底沒有其他的壞賬損失,是不是做我做的那個分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:07

同學你好! 到月底時,你繼續對公司的其他應收款,進行評估,【重點在于評估】, 需要補提:那就是你說的會計分錄 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 需要扣減:你的會計分錄的 反向分錄 借:壞賬準備 貸:信用減值損失

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快賬用戶1137 追問 2024-01-26 10:08

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:09

同學你好,不用客氣,老師應該的,工作辛苦了

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同學你好! 把原來的賬沖銷,會計分錄如下: 借:其他應收款 貸:壞賬準備 借:銀行存款 貸:其他應收賬款
2024-01-26
你好;計提分錄。 借信用減值損失貸壞賬準備??
2022-04-06
6、沖銷多提壞賬時:借:壞賬準備 貸:資產減值損失
2019-11-29
同學你好 收回壞賬 借,應收賬款 貸,壞賬準備 同時 借,銀行存款 貸,應收賬款;
2021-04-25
直接計入營業外支出-壞賬損失
2023-05-12
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