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你好老師,我們12月份暫估了20萬材料費,發票只開具了18萬。沖銷之前暫估的費用,借:應付賬款20萬,貸以前年度損益調整20萬。再做一筆正確的,借:以前年度損益調整18萬,進項xx,貸應付賬款xx

2024-01-24 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-24 14:02

你好,實際不含稅的金額就是18萬嗎?

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快賬用戶4529 追問 2024-01-24 14:03

是的,應該怎樣做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-24 14:05

你好,按照上面的來做就可以的,匯算清繳納稅調增2

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齊紅老師 解答 2024-01-24 14:05

月末以前年度損益調整結轉到利潤分配。

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快賬用戶4529 追問 2024-01-24 14:06

那為什么不可以直接沖銷再做上一筆正確的分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-24 14:07

因為跨年了,涉及到損益的,只能用以前年度損益調整。

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你好,實際不含稅的金額就是18萬嗎?
2024-01-24
第一個不對借應付賬款,貸以前年度損益調整10萬。
2024-02-20
你好,多暫估了10玩是吧 借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整。這里是100。
2024-04-29
這個樣子看你的分錄并沒有什么問題啊,你是覺得哪里有疑問?
2021-01-23
同學你好! 你是指 這個 10萬元,以后,發票不給了? 還是說,為了所得稅匯算而調賬 另外,來了發票90萬元。 它的貨款付了嗎,除了沖銷暫估外,如果沒有付款,應付賬款,還得建立起來,
2024-05-06
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