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請問老師,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的企業(yè)所得稅應(yīng)該在年末計提還是在匯算清繳時計提?

2024-01-24 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-24 10:52

是在匯算清繳時處理

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快賬用戶7588 追問 2024-01-24 11:19

老師,那就是年末先不用計提,在匯算清繳時將調(diào)增的企業(yè)所得稅計提就行,對吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 11:22

是的,你的理解是對的。

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快賬用戶7588 追問 2024-01-24 11:24

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-01-24 11:27

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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是在匯算清繳時處理
2024-01-24
只是在匯算的時候做納稅調(diào)增
2024-11-29
你好,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的企業(yè)所得稅不做賬,到你實際繳納的時候才做
2022-05-26
同這,你好,不是的,有比例的
2023-03-05
對,沒錯,就是這樣的。
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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