學員朋友您好,沒有限制性統一規定的,可不一致的,如印花稅可以不通過應繳稅金核算
老師計提的營業稅金及附加,在資產負債表,應交稅費中寫嗎
老師,資產負債表中的應交稅金包含增值稅,城建稅,資源稅,所得稅等,不含印花稅嗎? 2、印花稅要算到利潤表中的稅金及附加嗎? 發生時直接做到稅金及附加科目?不需計提?
利潤表中稅金及附加有哪些稅?包括增值稅嗎?資產負債表中應交稅費與利潤表中稅金及附加的稅有什么不同?
利潤表中營業稅金及附加跟資產負債表中應交稅費相等嗎
資產負債中的應交稅金包括啥,能按利潤表中的稅金及附加數字填寫嗎
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?