借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行放款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
在2022年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn),2023年1月份結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎
2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬,當(dāng)時(shí)沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤(rùn)20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)20 貸:銀行存款20
老師2022年7-12月份的發(fā)票做到2023年1月份,走的是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款-老板名字
每個(gè)月的本年利潤(rùn),在2022年末怎么寫分錄。2023年度分配利潤(rùn)有上年度剩余沒有分配?今年1/2月的利潤(rùn)。要怎么寫分錄
12月份賬做完,是不是要做一筆2023年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn), 公司是虧損的 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 5000 貸:本年利潤(rùn)5000 這樣做分錄對(duì)嗎?
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
系統(tǒng)上沒有:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)
你增加上一個(gè)二級(jí)科目就可以了。
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行放款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn) 這個(gè)分錄,我有點(diǎn)不太明白
我寫的是2 筆分錄 一筆: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
請(qǐng)問老師,我這樣寫可以不
可以的,但是你這個(gè)沒有計(jì)提
2022年12月份 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有 借:本年利潤(rùn) 貸:未分配利潤(rùn) 這個(gè)不是計(jì)提嗎 還需要在1月份的時(shí)候再寫一個(gè)計(jì)提么
不需要的這里不用做的
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 那我現(xiàn)在就直接這樣寫對(duì)嗎?
可以的可以的,你這個(gè)沒有計(jì)提 我不能說肯定沒有問題 你這個(gè)有問題 按照準(zhǔn)則的話,應(yīng)該是寫我的那一個(gè)呀。
好呢, 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行放款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 我寫這次的時(shí)候,沒有交稅 我直接寫 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 可以的把
可以的,可以這么做的