同學你好,不涉及進項抵扣,就直接把新的發票附到原來憑證后可以了,等于是你暫估入賬,現在補了發票而已,允許
你好,現在出現這樣的情況,6月份銷售方把成品油發票給我們開錯了,本來沒有勾選認證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方沒法紅沖,需要我們購買方紅沖,結果我們的人今天就把那張認證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對嗎?應該怎么做?
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
21年開給對方的銷售發票,今年9月紅沖了,然后又重新給開了一張,是不紅沖的二三聯要寄給對方,還是21年開的發票的2.3聯要給我們拿回來?
上個月就是23年12月我們買了對方的桌子,對方也給我們開了發票,但是對方上個月把票給沖紅了,然后今天又把新開好的發票拿過來了,那我們現在該怎么處理啊
老師你好請問對方上個月開了材料發票給我們,對方把單位弄錯了,我們這邊已抵扣和入賬了,后來才發現,叫對方紅沖本月重新開了正確的發票來了,這個月我應該怎么入賬,是先把上個月入賬的紅沖了嗎,安這個發票入嗎?但是上個月他單位開錯了,我入賬是對的,這個怎么處理
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
發票可以這樣開嗎?如豆制品,不寫數量,就寫價格,然后備注什么產品可以嗎?
老師您好!問下每月成品入庫需要每天入庫單作附件嗎?因為每月實際入庫大于做賬入庫的,會有一部分不能做賬里面,因為原材料發票收到不及時,或者有什么好的處理
老師:怎么利潤表中“稅金及附加”項目中含有增值稅,那么交增值稅要通過稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫?
2024年成本發票重復入帳,匯算清繳時帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬,貸,應付賬款500萬,2025年匯算清繳時怎么做憑證
老師,企業開辦費在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報工資,但是沒有買社保,可以的嗎?
工商年報,實繳,出資日期有多次出資,日期填哪個,
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
涉及進項稅
這樣看,你當時沒抵扣是嗎?
如果入了固定資產,那就還像我說的那樣,放上去得了,不然你折舊沒辦法處理了。如果不是你可以紅沖之前,然后再做個一樣的,體現一下這個換票的
我們當時沒有暫估入賬,把錢都給人家付了都入賬,人家把票給紅沖了
就是你之前沒入賬是吧,那就不用管了,這個月直接做就可以了,沒事
入賬了啊
是沒有暫估 我們直接按正常做的。
如果入了固定資產,那就還像我說的那樣,放上去得了,不然你折舊沒辦法處理了。如果不是你可以紅沖之前,然后再做個一樣的,體現一下這個是換票的