對(duì)的,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,你好。我們上個(gè)月收到兩張進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)就做了退稅勾選,這個(gè)月退稅申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱(chēng)跟報(bào)關(guān)名稱(chēng)對(duì)不上,需要退回發(fā)票重開(kāi)。這個(gè)發(fā)票上月已經(jīng)勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師你好!我們上月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷(xiāo)售方說(shuō)要我們退回重開(kāi),我就做了進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,可是他們又說(shuō)不退了,那我們開(kāi)的紅字發(fā)票信息表還能作廢嗎?
老師 ,今年一月份對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)作廢,對(duì)方還應(yīng)該給我們開(kāi)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
1月份客戶(hù)給開(kāi)具了一張專(zhuān)票給我公司,當(dāng)時(shí)我公司退回要求重新開(kāi)具了普票,對(duì)方當(dāng)月未把專(zhuān)票作廢,那么我在增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計(jì)的時(shí)候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師,我們公司是采購(gòu)方,4月銷(xiāo)售方給我們開(kāi)的一張票是錯(cuò)的,他們紅沖重新開(kāi)了,我做賬要把四月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那電子稅務(wù)局四月份勾選過(guò)的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,電子稅務(wù)局里面要如何操作嗎,還是只要拿到的新票勾選就可以?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)表填寫(xiě)成本的時(shí)候都包括哪些
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來(lái) 然后對(duì)方說(shuō)這不這里有 我說(shuō)你給單獨(dú)列出來(lái) 然后她不愿意配合 最后我語(yǔ)氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說(shuō)明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問(wèn):50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過(guò)了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問(wèn)可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問(wèn)法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開(kāi)發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
做賬咱是紅沖就行。報(bào)表上轉(zhuǎn)出來(lái)就行。
賬上我是附的正確的發(fā)票號(hào),但是我勾選抵扣的時(shí)候,勾選成作廢的那張發(fā)票號(hào)了。賬上我是不是不動(dòng)就行,也不需要多做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。只需要報(bào)稅的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以
這樣報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000,進(jìn)項(xiàng)稅再多勾選上之前做的賬的進(jìn)項(xiàng)1000,一負(fù)一正
已經(jīng)作廢的那張發(fā)票,你勾選要是抵扣了要做轉(zhuǎn)出來(lái)。 然后再重新勾選正確發(fā)票的那張。 然后你做賬,他作廢的那張發(fā)票要是不是同一個(gè)月的,你也要正常做賬回來(lái)正確的發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票再做分錄。
分錄就是一正一副這樣的。
都是在12月份開(kāi)的發(fā)票,作廢,重新開(kāi)具。我入賬的時(shí)候,我是按照正確的發(fā)票來(lái)入賬的,但是我抵扣的時(shí)候,有兩張發(fā)票我選錯(cuò)了號(hào)碼,錯(cuò)把那張作廢的勾選了。這樣怎么做賬?
咱勾選上了咱就正常做賬記錄進(jìn)項(xiàng),然后咱再轉(zhuǎn)出來(lái)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄。
那怎么做賬?
之前有5張發(fā)票,其中有2張發(fā)票勾選錯(cuò)了號(hào)碼。5張發(fā)票金額是50萬(wàn),我全額沖銷(xiāo)嗎
錯(cuò)誤的,你說(shuō)他是直接作廢了還是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了?
對(duì)方是開(kāi)的電子專(zhuān)票,當(dāng)天開(kāi)具的當(dāng)天沖紅的。但是我當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候,我還能勾選,我就勾選錯(cuò)了號(hào)碼。我這邊怎么做賬
那咱就是正數(shù)發(fā)票時(shí)正常做賬進(jìn)項(xiàng)也體現(xiàn)出來(lái)。 他紅沖時(shí)付出發(fā)票給你?,F(xiàn)在做原來(lái)一樣的分錄金額用復(fù)數(shù) 收到正確發(fā)票再做正確的發(fā)分錄進(jìn)項(xiàng)正常勾選抵扣。 最后一步就是把前面那個(gè)錯(cuò)誤勾選的填寫(xiě)報(bào)表轉(zhuǎn)出來(lái)。
老師,你說(shuō)的不對(duì)。對(duì)方是當(dāng)天開(kāi)具的發(fā)票,當(dāng)天紅沖的,給我的事正常的發(fā)票,我是在勾選的時(shí)候,勾選錯(cuò)了號(hào)碼。這樣賬上做的事正確的分錄,附的也是正確的原始憑證附件,這樣賬上就不應(yīng)該體現(xiàn)要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的分錄,只在報(bào)表上填上就行
你要想簡(jiǎn)單處理就做一個(gè)正確的分錄就行。然后錯(cuò)誤那個(gè)勾選轉(zhuǎn)出來(lái)就行,然后勾選正確的。 我給你按的是正規(guī)的處理說(shuō)的。
我們是收到5張50萬(wàn)的發(fā)票,做賬的時(shí)候:借xx費(fèi)用50萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅5千,貸應(yīng)付xx50.5萬(wàn)。勾選的時(shí)候這張發(fā)票其中有張勾選錯(cuò)了號(hào)碼,稅額一共是2000。我這個(gè)月需要全額沖銷(xiāo)嗎?借xx費(fèi)用-50萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅-5000,貸應(yīng)付-50.5萬(wàn)。那還怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄?
你要是紅沖了就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目。那個(gè)復(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后咱增值稅表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,那我正確的做賬分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好 你上面說(shuō)的就是正確的? ?
我覺(jué)得不應(yīng)該是這樣做,為什么不直接做那2000的轉(zhuǎn)出額呢?還要在紅沖原有的分錄,但是原有的分錄有3000已經(jīng)抵扣了
因?yàn)樵凼秦?fù)數(shù)發(fā)票啊,所以直接紅沖就對(duì)了。 咱要是說(shuō)福利費(fèi)咱不允許抵扣抵扣了咱用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣就行了。
因?yàn)樵圻@個(gè)是存在負(fù)數(shù)發(fā)票的。
老師,對(duì)方是當(dāng)天開(kāi)具的,當(dāng)天就已經(jīng)紅沖了,并沒(méi)有給我負(fù)數(shù)發(fā)票
那你就不做負(fù)數(shù)了就做一筆正數(shù)就行了。咱們最終取得一個(gè)正確發(fā)票就行。然后咱申報(bào)系統(tǒng)里把抵扣的進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出來(lái)。
最終再按照正確的發(fā)票再勾選再抵扣。
這樣你把賬上的進(jìn)項(xiàng)和成本費(fèi)用按照正確發(fā)票正確數(shù)據(jù)錄入就可以了。