是的,會計分錄是正確的
請問銷售時借:應收賬款 貸:發出商品,收款借:銀行存款 貸:應收賬款,然后開票借:發出商品 貸:主營業務收入 銷項稅額 這樣對不對,怎么結算成本呢
比如我買了一堆商品 借:庫存商品 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 那么我賣出去了 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅 對嗎?
賣出去一個東西好比這個東西成本100,賣了120 借,銀行存款120 貸 主營業務收入 118.81 應交稅費-未交增值稅 1.19 借,主營業務成本100 貸,庫存商品100 對不?
賣出去一個東西好比這個東西成本100,賣了120 借,銀行存款120 貸 主營業務收入 118.81 應交稅費-未交增值稅 1.19 借,主營業務成本100 貸,庫存商品100 對不?
老師,銷售貨物貨已發出,票未開款未收這樣做對嗎? 發出貨物 借應收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應收賬款 開出發票 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?