你好 不對 是借原材料,貸應付? 付款對?
老師好,長期待攤費用科目,比如本月發生固定資產維修100萬,沒有付款,本月會計分錄,借:長期待攤費用,貸:其他應付款,到2月會計分錄攤銷,借:管理費用,貸長期待攤費用。如果2月付款,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
我們公司有個咨詢費,去年發生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發現這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現在應該怎么調,
預付1年租金不是長期待攤費用吧 應該:借:預付賬款 貸:銀行存款 每月租金分攤借:管理費用 貸:預付賬款 而不是長期待攤費攤銷
老師你好,籌建期先付款購買的裝修材料,付款時可以寫借預付賬款,貸:銀行存款嗎? 收到材料后,借長期待攤費用, 貸:預付賬款嗎?
老師,你好,請問下,籌備期購買材料沒付款應該怎么做賬?借:長期待攤費用,貸:應付賬款 如果付款了是,借應付賬款,貸銀行存款。是嗎?
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
我需要將金蝶軟件導出的進項稅額明細與電子稅務局勾選平臺的發票明細進行比對,確保兩者數據一致,避免稅務申報差異。請問如何高效操作?
企業所得稅有稅負率嘛?電器批發零售公司。從廠家進貨,完成任務銷售額,廠家返點比例傭金給我們。原價賣給門店商家,商家每1/3月結算一次貨款,自己給的運費怎么處理?抵扣企業所得稅有稅負率嘛?還是說只有增值稅有?
這個已經支付了,但這里還是要支付,是不是要再做一筆分錄
老師您好,我本月申報了跨區域涉稅事項,然后現在正常申報增值稅的時候,上次申報的數字帶不出來,那我現在填的話能不能直接稅額抵減,本期實際抵減額上面填上呢
老師,廣告合同稅目選哪個
老師,評估入賬的固定資產折舊費可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,大額委托收款業務需要些什么資料,有風險嗎?
工資由于個稅以實際發放月為申報 所以2者會差異1個月 殘保金的工資總額以每月計提的工資為依據 還是個稅申報的工資總額為依據
原材料都是直接裝修了
是購買的五金配件,電線電纜,燈具這些
是籌備期間裝修材料。
裝修用的直接計入長期待攤費用一起就行了。
但是我如果要查哪一個公司的裝修費用,比較不好查,能不能走一個應收賬款查賬比較好查。
應付賬款
????是否可以這樣入?
是的,用應付賬款過渡一下就好查詢了。
謝謝老師
不客氣,祝工作學習愉快的決定了