就是實際收到的比發票的多是吧?
老師。我用的用友T3標準版財務軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產成品,輔料等等。)我想問下,關于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師您好!九月我公司購進的商品貨到發票未到,商品數量是3000個,不含稅金額是9萬,我做了暫估 借:庫存商品9萬 貸:應付賬款~暫估入賬9萬 十月初我做了沖銷,月末欠的發票和十月本月購進的貨物發票一同收到,沖的分錄是 借:庫存商品 -9萬 貸:應付賬款~暫估入賬 -9萬 收到發票時的分錄(包括上月欠的九萬和本月的三萬) 借:庫存商品12萬 進項稅9%1.08萬 貸:應付賬款~xx公司13.08萬 老師我主要想問的是庫存商品臺賬是不是得做一個負數沖一下數量和購進時的成本呢?請老師指點一下
5. 甲公司采用成本與可變現凈值孰低計量期末存貨,按單項存貨計提存貨跌價準備。2019年12月31日,甲公司庫存自制半成品成本為70萬元,預計加工完成該產品尚需發生加工費用22萬元,預計產成品不含增值稅的銷售價格為100萬元,銷售費用為12萬元。假定該庫存自制半成品未計提存貨跌價準備,不考慮其他因素。計算2019年12月31日,甲公司該庫存自制半成品應計提的存貨跌價準備。 6. 2019年1月1日,甲上市公司購入一批股票,作為交易性金融資產核算和管理。實際支付價款100萬元,其中包含已經宣告的現金股利1萬元。 另支付相關費用2萬元。均以銀行存款支付。假定不考慮其他因素,計算該項交易性金融資產的入賬價值。 請問老師這兩道題怎么做呀?
老師,請問下面的題分錄怎么寫?16.12月17日,經董事會決定,公司出資20000.00元,投資東莞恒企木制品加工廠40%股份。投資部湯凡申請支付該筆款項,經審批后,出納辦理了電匯轉賬付訖,手續費15.00元銀行直接劃扣。17.12月17日,計提本月員工社保、住房公積金公司承擔部分。18.12月17日,稅局劃扣當月員工社保費用和住房公積金共計52705.36元,由銀行直接劃款支付。19.12月18日,倉庫收到深圳市利華商貿有限公司因質量問題退貨的商品,倉庫葉志華驗收合格入庫,開具了銷售退貨單和增值稅專用負數發票,發票上注明:貨款50336.00元,增值稅額6543.68元,價稅合計5687968元;銀行存款支付此次退貨的金額。20.12月18日,經檢查發現,深圳市利華商貿有限公司因質量問題退貨的商品是3日廣東天力皮具工貿有限公司送來的,采購部勞靈與廣東天力皮具工貿有限公司商議退貨,廣東天力皮具工貿有限公司同意我司將有質量問題商品退回,且銀行存款支付采購退貨款,并開具增值稅專用負數發票給我司。
注冊會計師對XYZ公司采購與付款交易的內部控制進行了解和測試,并在相關的審計工作底④稿中做了記錄,現摘乘如下:XYZ公司的材料采購需要經投權批準后方可進行,采購部根據經抗準的請購單編制、發出訂購單,訂購單沒有編號。貨物運達后,由隸屬于采購部門的驗收人員根據訂購單的要求驗收貨物,并編制一式多聯的未連續編號的驗收單。倉庫根據驗收單臉收貨物,在驗收單上簽字后,將貨物移送倉庫加以保管。驗收單上有數量、品名、單價等內容。驗收單一聯交采購都門登記采購明細賬和編制付款憑單,付款憑單經批準后,月末交會計部門;一聯交會計部門登記材料明細賬。會計部門根據只附有驗收單的付款憑單登記有關賬簿。解析:(1)訂購單沒有編號和驗收單未連續編號,不能保證所有的購貨業務都已記錄或不被重復記錄。建議該公司應對其訂購單和驗收單連續編號。(2)驗收人員隸屬于采購部門,會影響其獨立行使職責,不能保證驗收貨物的數量和質量。建議該公司應將驗收部門從采購部門獨立出來。(3)付款憑單未附訂購單及供應商發票,會計部門無法核對采購事項是否真實,登記有關賬簿時金額和數量可能就會出現差錯。建議該公司應將訂購單和購貨發票等與付款憑單一起交會
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
是的老師
老師我是做內賬的
那這樣的好辦就按實際收到的貨物入庫就可以了。不用付款的,記到營業外收入。
老師好,我們每月都進好多筆,才來一張發票 可以用其他應收款調賬嗎?原材料的明細賬是按實際入庫的數量記賬嗎?需要調單價嗎?
沒有付款的,用應付賬款付款之后沖應付賬款就可以了。