你好,沒有發票的正常入賬,計入管理費用。辦公費,然后匯算清繳納稅調整。
我們收到運費專票,發票已經勾選,但是還沒付錢,該怎么做賬
老師,貨已經收到,款也付了,就是沒有收到發票,應該怎么做賬
老師好,6月份收到一張發票,發票沒有抵扣,但是當月把錢已經付了,現在該怎么做賬呢
應收賬款發票已經開出去,但是錢未收到,應該怎么做會計分錄,是否需要結轉呢
老師,預付貨款,錢已經付了,貨也已經收到,但是沒收到發票,這樣怎么做賬呢?
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈