需要先按月計提的哈
計提工資和社保繳納我想分開寫分錄然后我這公司11個人有個人叫繳納社保就我一個是全額繳納社保就說公司先給我交再從我工資扣除社保把我就是第一筆計提工資時候的工資我是寫實際到手
計提工資的時候計提社保還是繳納社保時候再計提社保?
計提工資時候,單位部分公積金社保要一起計提嗎?還是說等繳納時候再計提公積金社保
老師們,實際工作繳納社保的時候需要先計提社保嗎還是月底再計提?
老師,我問下計提社保公積金,還有工資,是什么時候計提和繳納發放
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
今年都沒有具體需要補計提嗎?
先按上年的金額計提
補計提分錄,借其他應收款 貸應付職工薪酬,工資表上也體現出來。
借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-代扣代繳社保
那繳納社保的分錄尼
2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬-各項社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ?庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分) ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款
借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-代扣代繳社保 這個沒看懂,你這個是什么分錄
就是這個 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)
那你回復錯了吧,最開始。我問得說的是計提分錄。
個人部分不需要計提,直接發放時從工資中扣除,公司部分我寫了計提的分錄
個人部分不需要計提發放工資時直接扣除分錄怎么寫?我們一直是有計提的,正常情況下, 借管理費用 借其他應收款 貸應付職工薪酬。 發放工資是 借應付職工薪酬 貸庫存現金 貸其他應收款。
個人部分是從工資扣除的,除非是你們公司承擔才需要計提