差額直接計入主營業務成本調整
我是建筑業,成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應付賬款~暫估100,結轉成本時 借主營業務成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應付賬款~暫估-100,對嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應付賬款)暫估應付款 結轉成本:借:主營業務成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發票怎么做分錄呢
建筑行業,發票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估應付款 2.來發票 借工程施工 貸銀行 同時結轉成本 借主營業務成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業務成本 負數 貸應付賬款-暫估應付款 負數
建筑企業1月暫估成本60萬并已結轉,5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應付賬款-暫估60 2、借:主營業務成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應付賬款55 5、借:主營業務成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對嗎?
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應付賬款暫估,月末結轉:借:主營業務成本貸:工程施工-項目,現在我沖暫估怎么沖
老師請問下 我們辦公地點是租人家的 我看到前會計報了房產稅 這個要報的嗎? 我問前任會計說是房東不給我們開發票然后報的房產稅
老師,匯算清繳,成本調增,是含稅還是不含稅呢
您好老師,個體工商戶是核定征收,今年年初新開了公戶,對外開發票都是普票,需要做賬嗎?
公司開了面館,怎么歸集成本?可以通過勞務成本來歸集嗎?
老師,您好!我司10000元購入一輛手車,由于金額較小,折舊年限可以縮短嗎
老師,開票怎么增加項目名稱,4S店,想增加銷售零配件
一個不是公司法人監視,也不是員工,公司的任何信息都沒有他這個人,他可能是公司的實際控制者嗎
簡易計稅項目在施工地預交增值稅2%對嗎
老師有沒有算酸角汁成本預算的案例
老師,企業給我們開發票,但是稅號不是我們單位的,這種情況的發票不能用來記賬吧
需要具體分錄
借主營業務成本 貸應付賬款-供應商
多了是上面的這個分錄,少了呢。
少了就相反的分錄,靈活些,不要那么僵化哈