你好,這個是當年的嗎?借應付賬款, 貸工程施工, 借工程施工, 借主營業務成本負數
我是建筑業,成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應付賬款~暫估100,結轉成本時 借主營業務成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應付賬款~暫估-100,對嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應付賬款)暫估應付款 結轉成本:借:主營業務成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發票怎么做分錄呢
建筑行業,發票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估應付款 2.來發票 借工程施工 貸銀行 同時結轉成本 借主營業務成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業務成本 負數 貸應付賬款-暫估應付款 負數
小規模企業、11月暫估費用,借:工程施工-材料費-暫估20000,貸:應付賬款-暫估20000 結轉成本,借:主營業務成本-暫估20000,貸工程施工-材料費-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業務成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應付賬款暫估,月末結轉:借:主營業務成本貸:工程施工-項目,現在我沖暫估怎么沖
老師請問下 我們辦公地點是租人家的 我看到前會計報了房產稅 這個要報的嗎? 我問前任會計說是房東不給我們開發票然后報的房產稅
老師,匯算清繳,成本調增,是含稅還是不含稅呢
您好老師,個體工商戶是核定征收,今年年初新開了公戶,對外開發票都是普票,需要做賬嗎?
公司開了面館,怎么歸集成本?可以通過勞務成本來歸集嗎?
老師,您好!我司10000元購入一輛手車,由于金額較小,折舊年限可以縮短嗎
老師,開票怎么增加項目名稱,4S店,想增加銷售零配件
一個不是公司法人監視,也不是員工,公司的任何信息都沒有他這個人,他可能是公司的實際控制者嗎
簡易計稅項目在施工地預交增值稅2%對嗎
老師有沒有算酸角汁成本預算的案例
老師,企業給我們開發票,但是稅號不是我們單位的,這種情況的發票不能用來記賬吧
是當年的,
那就按照我上面來就行
那就按照我上面來就行
那就按照我上面來就行
那就按照我上面來就行
我是拿發票沖,或者工資,都是先沖銷再做是吧
你好 順序無所謂 都行 只要在當月就可以
不是當月的,沖1季度2季度暫估
不是的,我的意思是你不是說拿發票沖或是工資先紅沖重新再做,你可以先做正確的發票的工資,或者是在紅暫估
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快