你好,這樣是可以的。
我們是商業管理公司,出租房屋和物業管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務和無形資產不動產是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當時賬上確認收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調整
老師,我家是賣閥門的,收到貨拉拉運輸發票,備注有代開發票承運人姓名身份證號碼訂單號,起點終點車號貨物信息。其中我有異議的幾點有,1.起點寫的是我家對面的公司名稱,2.終點有的也不是我家客戶的名稱,3.貨物信息寫的是裝修建材、其他、機器設備。這樣的電子普通發票可以入賬嗎?
你好,老師,問一下,開運輸發票,運輸的原煤,開發票第一列是序號,第二列是起止地,然后是數量單價稅率等,備注欄貨物名稱寫的煤炭,沒有寫原煤可以嗎?對方說得寫上原煤,對方讓我們作廢重開,這個稅務局有明確要求嗎?
1.上月賣出的產品因質量問題遭到退貨,貨物不含稅銷項稅額10萬元。企業開具了紅字專用發票增值稅如何處理。2.發現上月初購進并已被領用的免稅農產品中一批半成品因管理不善而發生損失,農產品原材料賬面價值2萬元(含運費0.015萬元。適用稅率9%。)進口稅轉出()。3.購進免稅圖書一批,取得普通發票上注明價款30萬元,可以抵扣進項稅額()。4.采取以舊換新的方式銷售家用電器銷售a型電冰箱300臺。每臺零售價格0.3萬元銷售電視機200臺每臺零售價格0.4萬元,每臺舊電冰箱作價0.02萬元,每臺舊電視機作價0.03萬元銷售額為()。5.從國外進口一批一臺檢測設備,關稅完稅價格為30萬元,進口關稅稅率為10%,繳納增值稅,取得海關填發增值稅專用繳款書,進口增值稅()。6..本單位員工出差發生差旅費共取得航空公司行程單著名票價共計10萬元,機場建設費共計1萬元,鐵路車票共計金額2.5萬元可以抵扣進項稅為()
運輸公司開運費發票,有多個起始地和到達地,價格也不一樣,可以按照各自單價分行開在一張發票上面,備注欄分別注明起止地,運輸貨物,車號,備注欄寫不下,自制清單寫嗎 對的,如果備注寫不開,可以自己用A4紙另寫清單寫明起止地到達地等信息。 主要是多個起止地可以這樣備注分開寫嗎?有的人說一個起止地開一張,那樣發票只有幾張不夠啊
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
老師,裝修用的吊桿和龍骨開發票稅收編碼大類是什么
老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數 請老師指教
機票電子普票能抵扣增值稅進項嗎