你好,可以開建筑發(fā)票,稅務(wù)局只要是真實業(yè)務(wù),不限制你開發(fā)票的,但是沒有建筑資質(zhì)估計只能掛靠在別人那里的哈
老師 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有建筑工程 可以開建筑服務(wù)類的發(fā)票嗎?粉刷
你好老師 問下這個執(zhí)照能開出*建筑服務(wù)*人工費名稱的發(fā)票嗎 有沒有超出執(zhí)照的經(jīng)營范圍?
個體工商戶能開建筑服務(wù)類的發(fā)票嗎?主營建筑機械租賃,營業(yè)執(zhí)照上有勞務(wù)服務(wù)的經(jīng)營范圍
請問營業(yè)執(zhí)照有建筑施工服務(wù)的經(jīng)營范圍,但是沒有相關(guān)資質(zhì)可以開具建筑服務(wù)的發(fā)票嗎
老師好,我司營業(yè)執(zhí)照有“各類工程建設(shè)活動”這個范圍,能開建筑服務(wù)*工程款 發(fā)票嗎?
所有者權(quán)益為負,彌補后還有利潤如何調(diào)財務(wù)報表
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領(lǐng)購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發(fā)費用,企業(yè)所得稅匯算時,研發(fā)費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發(fā)費用也填了,但是主表的研發(fā)費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
我們沒掛靠別人啊,就是對家讓用我們公司直接給人家開建筑服務(wù)_其他建筑服務(wù)發(fā)票
開建筑發(fā)票是沒有問題的哈。放心哈
我們是工程機械租賃,他家用我們的工程車工地干活,我們一般都是開經(jīng)營租賃發(fā)票
嗯,可以開經(jīng)營租賃的哈
加油,問題結(jié)束后等你好評哦